您好,这个要看划分,属于简易计税项目的进项不能抵扣,归属于其他一般项目的进项可以抵扣。
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
您好老师,比如我们公司这个月材料开了10万,劳务开了10万。但是劳务我们是分包的取得了8万的专用发票。我这8万的劳务发票可以抵扣材料的销项税吗
您好,可以的,进项抵销项不是根据类别,是根据公司来的,归属公司的进项就能抵扣销项。
劳务我们是简易征收,不是说用于简易征收的都不可以抵扣的吗
您好,不好意思,您上面没注明是简易计税。劳务采用简易计税的话,劳务分包取得的专票不能抵扣,更不能用于抵扣其他一般项目。
好的 我知道了 谢谢老师
您好,为学员解惑是我们的职责,您的好评是对我们的鼓励。