汇算清缴按报表的“营业收入”计算
老师好 1月开出销项发票,增值税及附件申报,但季度利润表申报和开出销项发票,利润表主营业务收入少申报了。 此情况应该如何处理呢
年度企业所得税汇算清缴申报表中主营业务收入栏如何填列?假设甲企业是航空货物销售代理企业。甲企业收到托运人100元托运费,再支付给实际承运人航空公司80元运费,根据会计准则,甲企业会计处理时按照100-80=20元的净值,按照20元净值计入主营业务收入。 1. 那么年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填100元还是20元? 2. 如果年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏填100元,那么申报表中的主营业务成本栏还需要填80元吗? 3. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏究竟填全额还是净额? 在税法上有文件依据吗? 4. 年度企业所得税汇算清缴申报表中的主营业务收入栏和会计准则的利润表中的主营业务收入栏填列相同吗?
利润表“主营业务收入”开具发票销项“收入”不一致应该如何处理呢? 汇算清缴按报表的“营业收入”计算,还是按开票的数计算呢?
老师,去年会计计算错误,主营业务收入多记了10万元,导致应收账款多了10万元,公司要注销了,不开票了,我如何平账应收账款?汇算清缴时主营业务收入我可以直接填写正确的吗?如果可以,预缴时主营业务收入比汇算清缴主营业务收入多10万,会有风险吗?
公司24年出售了一笔小汽车,开具了13%的发票,账上是做的固定资产清理,但是增值税申报的时候,是开具其他发票,给我列入了主营业务收入,结果这次汇算清缴,我的财务报表主营业务收入跟增值税报表的收入对不上,怎么处理
老师,包装物租金算价外费吗
老师请问下,我有笔货款开票开给公司了,是固定资产,发票来的时候我已经做入账凭证了,现在是公司老板支付的,我挂在其他应付款-个人名下,现在审计要我提供付款的凭证,我应该怎么操作啊
老师小规模增值税收入是收入直接上税,还是收入—成本再上税
你好,老师!问一下替外国公司代扣代缴的增值税的会计分录怎么做啊?还有滞纳金的分录?谢谢老师!
老师,有金蝶云星空的培训视频吗
老师,请问,如果发现从24年2月开始到25年6月,多计提成本10万,其中24年8万,25年2万,这个情况要怎么处理?
老师,在2024年12月份收到一张发票,上面金额有点出入,当时让对方红冲发票,但是不知道什么原因,这张发票他们一直没红冲,现在2025年9月了,这张发票该如何处理呢
课本内容和视频内容不一致
电子税务局有9个单位,今天收到税务局通知整改,要怎么解决呢
录完1月的电脑账凭证,接下来该干什么