您好,按正确的把报表改过来就可以了。本质上相当于前期申报有错误,现在更正一下。

老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
老师,预付给别的公司的款项,已经付了,附件只有银行回单,附件是不是还得有收款方开的发票?这种预付款的是否开发票?
行政单位劳务派遣工资是劳务费,属于人员经费还是日常公用经费
老师今年利润比去年同期增长是不是(今年减去年)除去年乘100
同事加班打车用是朋友帮忙打车,发票抬头是公司,但是下面出行人是朋友名字,这种发票能用吗
老师,如果, A开给B一张承兑 ,不是货款。B再转给C。 实际上A和C是关联企业。 B这样转一下承兑,账面上是不是可以不留痕迹?就是转一下B有财务风险吗?
老师,去年有盈利,汇算缴交交了所得税,费用产生在今年,那么今年的利润可以扣除这个所得税费用吗
老师,请问一下员工投诉移除2022年工资9590 ,2023年工资41128 2024年工资41100,更正汇算清缴了。分录要怎么调整吖?财务报表要如何调整吖?原来分录借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放 借应付账款工资 贷其他应收款 法人。今天补缴纳2022年税款➕滞纳金5000元。24年更正企业所得税弹出这个提示,我直接改利润表就行了,还是资产负债表也要改哦。
你的意思是固定资产清理也要计入主营业务收入吗?
固定资产清理不计入主营业务收入,而是计入资产处理。你上面说开具其他发票列入主营收入申报,这是错的,要更正。
可是这个是系统自动带过去的啊,我要手动改收入金额吗?(增值税又不能改)
系统自动带过去的,是因为你开成其他发票了呀,所以系统才会自动带过去的,发票本身就错了。
你应该把开错的发票红冲,所得税的申请上,处理车辆填制A105080。增值税如果卖车未开发票应做未开票收入处理(增值税附表一销项那张表的第二行)。
我没有明白,我们买车的时候是13%的增值税已抵扣,卖车的时候不应该也是开13%的发票吗?老师说发票开错了,应该开什么发票啊
您好,你上面说的开具的其他发票,不应该开具其他发票,应开具卖车发票。