借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费

收到总工会的退回部分款项应该怎么做分录啊?原先每月计提工会经费:借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费,付款时借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款
税务局退回来的工会经费我做在其他应付款工会经费科目里 现在要用工会经费的钱给职工购买福利怎么做会计分录
老师,我们缴纳的工会经费自留部分一直挂在应付职工薪酬-自留工会经费里面,也没实际收到工会返的钱,现在有一个过年发放福利给职工,怎么做分录计入工会经费里面呢
工会经费返还做到其他应付款工会经费里,现单位聚餐用的这个钱,怎么做分录
之前应付职工薪酬工会经费转到其他应付款工会经费了,现在要转回应付职工薪酬里怎么做分录?怎么把原来的分录冲掉? 之前做的是:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 上缴的时候:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
新入职公司,我查账发现公司以前好多付款了未取得发票 当时入借:应付账款 贷:银行存款,好多是19/22年付款的,现在我问都取不了发票,怎么平账
老师,小规模纳税人开具机械设备租赁,材料租赁的发票税率是多少?
600块钱1车,开9点点的运输发票,是多少钱
公司为什么频繁让会计代转公司报销款和业务招待费对会计有什么风险
老师,期初建账时,银行余额对不上,应收账款,应付账款明细对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,该按哪个顺序去建账呀
老师公司频繁让会计代转别人的报销款,和业务招待费对会计风险大吗
朴老师,广州的小规模纳税人向一般纳税人销售货物15万元,给一般纳税人开专票开一个点的专票,那收入就是15万/1.01=14.85万元,销项税就是15-14.85=0.15万元? 如果开普票的话没有销项,就是价税合计15万元?另外广州可以开三个点的普票吗?
我是收到退回来工会经费钱的时候 借:银行存款 贷:其他应付款_工会经费 这次给职工发福利
就这样做会计分录吗
收到退回的工会经费。可以直接冲减原来计提的工会经费。
收到钱是 借银行存款 贷管理费用工会经费 吗?
是的,比较规范的分录是这样,冲减工会经费
我一直收到时 借银行存款 贷其他应付款_工会经费
现在怎么办啊老师
根据你的情况,现在使用时,就用这个分录 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费
那老师钱在账户里怎么做分录
花钱的时候做两笔分录吧
你刚才是第一笔 第二笔是银行或者现金出的分录吧
你已经做了分录 借银行存款 贷其他应付款_工会经费 现在使用时,做该分录 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费
收钱时 借银行存款 贷其他付款 工会经费 花钱呢急用钱购买东西呢
现在使用时,做该分录 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费