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请问:实际工作中是否可以贷方写成应收账款53000?

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2020-12-07 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-07 17:24

学员你好,可以的,预收款不多的企业可以不设置预收账款科目,而计入应收账款贷方。

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学员你好,可以的,预收款不多的企业可以不设置预收账款科目,而计入应收账款贷方。
2020-12-07
你好 借:应收账款 ,贷:应收账款,通常是应收账款明细科目的调整 借:应收账款 贷:应付账款,通常是分录有错误,才这样做调整分录 
2021-01-12
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2021-02-26
你好,实际有购入,但是没有发票的,暂估着有余额就可以。
2022-01-12
你好,冲减管理费用,可以是借方管理费用负数,也可以是贷方管理费用正数,这两种方式都是可以的
2021-12-01
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