你好 去年服务费已经完成了 是去年的费用。 那你19年做费用处理了吗 19年怎么做分录 看看
请问老师,公司去年预付了一笔设计服务费,今年对方才开的发票,然后公司把剩余款项付了,去年预付的分录怎么做比较好呢?
请问老师,公司去年预付了一笔设计服务费,今年对方才开的发票,然后公司把剩余款项付了,去年预付的分录怎么做比较好呢?
老师20年我司预付A公司46579元,货到了发票没有开。现在查账才想起来了。去年做账就一笔分录 借:预付账款A公司 贷:银行存款 请问今年要了发票可以做 借:库存商品 应交增值税~应交~进项税 贷:预付账款吗?
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
公司去年11月支付了一笔25万元的设计服务费款项,但是发票今年2月才拿到,费用是需要确认在去年的,去年支付款项,先确认费用 到今年收到发票,整体分录怎么做??
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
不是的老师,去年相当于预付了一部分款,今年才开的票,付的尾款,之前会计科目做错了,现在就是更正去年的(我们是小规模纳税人)
去年没有做费用
你好 如果是2020年的 服务费 。你去年只是预付了款的话 就调整分录就行了。 我看下你去年是怎么挂科目的
去年只是预付款的话,应该做什么科目呢?
你好 你可以做 :借预付账款贷银行存款。 然后今年开票 今年的费用做 :借管理费用-服务费 贷预付账款 银行存款 处理即可 。 你看下你是不是这样做的。 你说的更正去年的分录 你去年是怎么错误了
去年科目选错了,做到无形资产里去了,今年直接冲红,然后做正确的分录就行了,对吗?
你好 是的。 直接红冲。 不涉及损益科目直接红冲处理
老师,“预付账款”这个科目,一般不是用于支付供应商货款吗,像这种预付部分服务费,也可以用这个科目吗?
你好 可以用这个科目的。 实际中可以用哦