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请问老师,公司去年预付了一笔设计服务费,今年对方才开的发票,然后公司把剩余款项付了,去年预付的分录怎么做比较好呢?

2020-12-08 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 13:51

你好   去年服务费已经完成了 是去年的费用。 那你19年做费用处理了吗    19年怎么做分录 看看   

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快账用户7781 追问 2020-12-08 13:53

不是的老师,去年相当于预付了一部分款,今年才开的票,付的尾款,之前会计科目做错了,现在就是更正去年的(我们是小规模纳税人)

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快账用户7781 追问 2020-12-08 13:54

去年没有做费用

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齐红老师 解答 2020-12-08 13:55

你好       如果是2020年的 服务费 。你去年只是预付了款的话  就调整分录就行了。 我看下你去年是怎么挂科目的     

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快账用户7781 追问 2020-12-08 13:57

去年只是预付款的话,应该做什么科目呢?

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齐红老师 解答 2020-12-08 13:58

 你好   你可以做 :借预付账款贷银行存款。    然后今年开票  今年的费用做 :借管理费用-服务费 贷预付账款   银行存款  处理即可 。  你看下你是不是这样做的。  你说的更正去年的分录    你去年是怎么错误了  

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快账用户7781 追问 2020-12-08 14:20

去年科目选错了,做到无形资产里去了,今年直接冲红,然后做正确的分录就行了,对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-08 14:22

 你好  是的。 直接红冲。 不涉及损益科目直接红冲处理   

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快账用户7781 追问 2020-12-08 14:24

老师,“预付账款”这个科目,一般不是用于支付供应商货款吗,像这种预付部分服务费,也可以用这个科目吗?

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齐红老师 解答 2020-12-08 14:27

你好   可以用这个科目的。 实际中可以用哦  

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你好   去年服务费已经完成了 是去年的费用。 那你19年做费用处理了吗    19年怎么做分录 看看   
2020-12-08
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2020-12-08
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