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老师,我们公司对于供应商,还没有收到发票,就入了成本,代应付账款,然后收到发票再付款,冲应付账款。 后来我在另一家公司,我看都是收到发票才入材料采购,代应付账款,然后申请付款时在冲应付账款,这个时候附件就没有发票。 想问下这两种处理方式都可以吗

2020-12-08 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-08 14:39

同学你好 这两种都可以的

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快账用户1244 追问 2020-12-08 14:41

那一般企业会用那种形式啊

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齐红老师 解答 2020-12-08 14:50

你可以先暂估然后收到发票的时候冲暂估

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快账用户1244 追问 2020-12-08 14:56

我们不暂估,就是业务端录入业务后直接就抛转到我们财务部了,就直接生成了应付的凭证,我们收到发票再付款,这个时候就直接借应付款贷银行存款了,就不存在冲暂估这些, 所以想问下一般企业会采取哪种形式来做的

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:04

那你上面说的都是可以的

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快账用户1244 追问 2020-12-08 15:22

为什么有些采购不是借材料采购,而是直接计入生成成本了

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:28

因为购进直接生产了

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快账用户1244 追问 2020-12-08 15:29

我们是采购试剂,用于之后给病人做病历报告,可是采购就直接计入了成本,不应该是材料采购,领用时候在做结转成本吗

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齐红老师 解答 2020-12-08 15:34

都可以的,这两个都行

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同学你好 这两种都可以的
2020-12-08
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
这些科目是可以有 余额的,和发票没有直接关系,应收没有收回来的记应收账款 ,应收的负数 是预收 的意思  
2021-07-29
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