你好,对的,你的理解是正确的
老师好 收到退回的增值税及附加税的分录是不是和缴纳的时候的 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-各项附加税
老师预缴增值税及附加税。借方:应交税费~各种附加 贷:库存现金 月底是不是要计提出这部分预缴的增值税啊,借:税金及附加 贷:应交各种税费
老师计提增值税和附加的时候分录是这样的吗? 借:应交税费-应交增值税销项税 税金及附加-城建 贷:应交税费-未交增值税
老师,预缴增值税的时候,有附加税,写一个分录可以吗? 借 : 应交税费-预交增值税 税金及附加 贷 : 银行存款 这样行不行?
每个月,月底结转增值税,借应交税费应交增值税销项税贷应交税费应交增值税进项税额贷应交税费应交增值税转出未交增值税可借贷,如果贷方就再做一笔分录借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交增值税未交增值税,下个月缴纳税款借应交税费未交增值税贷记银行存款。这样坐对吗?月底就这些分录吧,缴纳增值税同时缴纳附加费?附加费借税金及附加贷应交税费城市维护建设税教育费附加地方教育费附加,缴纳的时候贷变成借贷银行存款。就这样增值税,这块糊涂呢
老师请问一下本月账已经做完、有一个银行结23.85的利息没有入账!可不可以录入下个月谢谢
你好,我们是小企业会计准则这个年报 税务那边推送应收账款有问题6990085.61元说怎么啦,这个我怎么更改
#老师#问一下我们销售货物,客户不需要开票,这笔收入需要申报吗
我们公司是一般纳税人购进了自产农产品鲜牛奶开的发票是免税的,我直接销售出去后是需要开9%的销项票么?开了票后能计算抵扣几个点的进项票
老师之前会计账上工资保险计提错了,个税自然人申报也弄错了连续几个月了,老师我怎么调整
老师 我们客户特别零散,其中有少部分会是应收账款,之前应收账款-子科目是客户的公司名称,但是二级科目就到99,后续客户再增加可能不够用。能用应收帐款-已开票吗?
老师1、有限合伙人丧失偿债能力的,合伙人不得要求退货!然后2、合伙人丧失偿债能力的,属于当然退退伙!这2个不矛盾吗
我们菜市场租场地给小炒家,小炒家物业费400交给我们。我们在小炒家定的员工餐700,小炒家不用交物业费了,和餐费相抵,我们怎么开收据?
老师法人从私户转账到公户,我们学的直播课老师讲备注成投资款,什么意思呢?
老师,公司外聘兼职老师和介绍费怎样帮他缴税支付 都是个人开不了发票
好的谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦