你好 借以前年度损益调整 进项 贷银行存款

这个费用跨年了,借管理费用 贷银行存款,次年汇算清缴前取得专用发票的账务处理?
老师好,请问一下我们单位去年支付费用款项,借管理费用 贷银行存款,今年3月收到了费用发票,账务上怎么处理呢?是先冲减去年分录重新做账吗?这样汇算清缴要不要做特殊处理?
老师,去年支付的费用,没有取得发票当时做账借其他应付款—公司名称贷银行存款一直挂账呢。现在确定收不到发票了。直接做借管理费用贷其他应付款可以吗。2022年的汇算清缴调增处理。
去年12月份的销售收入现金收款了(实际没收到)但是在今年1月份客户银行转了款怎么调整
签订的年度审计业务协议和评估协议需要交印花税吗?签订的文物评估协议呢?
个人把放卖给公司,公司需要怎么处理这业务
老师好 员工在填写专项附加扣除中的子女教育,这个应该选择月度扣缴还是年度扣缴,两者有什么不同吗? 员工今年是第一次填写专项附加扣除信息,以前都是在其配偶处扣除的
劳务派遣公司开劳务费给别的公司,自己申报劳务派遣的个税还是对方公司申报劳务派遣用工的个税?
老师好,请问劳务派遣用了差额功能开票,发票上的不含税金额和申报表上的不含税金额会有一致,比对会有问题吗?
老师,开票额度调增,如果调增到100万,开票时只开了98万,公司会受影响吗
老师,1月份开通社保后可以从2月开始申报缴纳吗
您好,劳务派遣公司的成本利润率大概是多少啊
我是是眼镜生产制造业,为什么不能接收眼镜成品发票,有什么规定么?
到年发生一笔费用当时没有回来发票做了,借管理费用 贷银行存款 次年汇算清缴前这个专票回来了,银行存款不对吧
之前价税合计的不是么
没有发票肯定是价税合计的,
那你这个月就对 管理费用多做了
那正确的做法是
借其他应收款/其他应收款 借管理费用负数 借管理费用 进项 贷其他应收款/其他应收款