你好 可以这样处理收到发票再红冲 按发票入账
老师我们公司是从6月27日签订的厂房设备租赁合同的,但是到现在为止我们还没有支付过租金,我是每月都要计提吗?计提的时候做借:制造费用-场地及设备租金,贷:其他应付款--XX公司吗?还是不用计提
2019年1月1日,甲公司与乙租赁公司签订了一份租赁合同,合同主要条款如下: (1)租赁标的物:A设备。 (2)起租日:设备运抵甲公司车间之日(2019年1月1日)。 (3)租赁期:起租日起36个月(2019年1月1日至2021年12月31日)。 (4)租金支付方式:起租日起每年年末支付400,000元。 (5)该设备2019年1月1日在租赁公司的账面价值亦即其公允价值,为1,040,000元。 (6)甲公司增量借款利率为9%。 (7)设备为全新设备,估计使用寿命5年,采用直线法计提折旧。 (8)甲公司和乙租赁公司都采用实际利率法确认租赁费用或收益。 要求:分别为甲公司和乙租赁公司就该项租赁业务全过程进行会计处理。 可以麻烦老师帮忙讲解详细一点吗
2.2022年1月1日,丙公司与租赁公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下:(1)租赁标的物:A生产设备。(2)起租日:2022年1月1日。(3)租赁期:2022年1月1日至2025年12月31日,共5年。(4)租金支付方式:每年年末支付租金30000元。(5)该设备为全新设备,2022年1月1日在租赁公司的账面价值亦即其公允价值,为350000元,估计使用寿命为6年。(6)丙公司无法确定租赁内含利率,其增量借款利率为4%。(7)丙公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生!的、可归属于租赁项目的手续费、差旅费、印花税等3500元。其他资料为:(1)该生产设备于2022年1月1日运抵丙公司,当日投入使用。(2)丙公司对租入设备采用年限平均法计提折旧,与租赁有关的未确认融资费用采用实际利率法摊销。(3)不考虑其他相关税费。(4)已知:(P/A,4%,5)=4.4518,(P/F.4%,5)=0,8219。要求:金额保留两位小数,会计分录按照金额由大到小列示。(1)做出丙公司2022年1月1日租入设备的会计处理。
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师我们公司在8月份购买设备付43200元给设备厂家,9月份设备款的90%是通过租赁公司付款,9月份收到租赁公司开来432000元设备全款发票,融资金额是388800元,利息是43200元,我们分32期付清连本带息432000元,给租赁公司,现收到租赁公司开来1万元的利息发票,首付款43200元付设备厂家,设备厂家不开票给我们,融资租赁的利息是43200融资公司开我们,这个要怎么做账,会计分录怎么写,是否提供合同和三方协议,不然设备厂家这边会有43200的付款,没开票挂账
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师
什么时候报社保年报,社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办?
你好,有一个问题咨询一下,我们公司是设计公司,里面有几个员工,但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的,企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理?如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税?如果这个团队没有营业执照,是个人,除了按劳务还有没有什么方法能合理避税?
公司项目5月收款开票700万,但是成本票均未收回,可以暂估吗,年底拿到成本票
社保年报所属期是多久到多久。
老师,有注销的流程吗
嗯嗯,老师那我计提的时候用什么做附件,还有就是我们公司现在主要是买卖销售矿产品,焦炭之类的并没有生产,这个费用到月末怎么结转,金额还很大每月60多万,还有电费也是这的,电费我们是比如说12月支付11月份的电费,我们11月都没有计提,因为不知道11月份是多少电费,都是等下月在直接支付,这个也是没有发票,金额每月也都在80多万左右,我感觉这灵璧的分录我记制造费用是错的,有不知道该记什么科目,如果记制造费用到月末又该怎么结转
你见好 做一个分配表 就可以 正常计提 基本结转到生产成本
可是我们现在没有生产,都是销售
像电费我现在都还不知道11月份用了多少,要等到12月中才知道用了多少要交多少钱,这个就计提不了了
你好 筹建期的 记管理费用 也可以参考前面的数据 计提 12月补也可以
老师电费跟房租都记管理费用吗?等收到发票的时候再红冲了做一笔同样的分录吗?
您好,是的,就是这样处理