你好 可以这样处理收到发票再红冲 按发票入账
老师我们公司是从6月27日签订的厂房设备租赁合同的,但是到现在为止我们还没有支付过租金,我是每月都要计提吗?计提的时候做借:制造费用-场地及设备租金,贷:其他应付款--XX公司吗?还是不用计提
2.2022年1月1日,丙公司与租赁公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下:(1)租赁标的物:A生产设备。(2)起租日:2022年1月1日。(3)租赁期:2022年1月1日至2025年12月31日,共5年。(4)租金支付方式:每年年末支付租金30000元。(5)该设备为全新设备,2022年1月1日在租赁公司的账面价值亦即其公允价值,为350000元,估计使用寿命为6年。(6)丙公司无法确定租赁内含利率,其增量借款利率为4%。(7)丙公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生!的、可归属于租赁项目的手续费、差旅费、印花税等3500元。其他资料为:(1)该生产设备于2022年1月1日运抵丙公司,当日投入使用。(2)丙公司对租入设备采用年限平均法计提折旧,与租赁有关的未确认融资费用采用实际利率法摊销。(3)不考虑其他相关税费。(4)已知:(P/A,4%,5)=4.4518,(P/F.4%,5)=0,8219。要求:金额保留两位小数,会计分录按照金额由大到小列示。(1)做出丙公司2022年1月1日租入设备的会计处理。
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师我们公司在8月份购买设备付43200元给设备厂家,9月份设备款的90%是通过租赁公司付款,9月份收到租赁公司开来432000元设备全款发票,融资金额是388800元,利息是43200元,我们分32期付清连本带息432000元,给租赁公司,现收到租赁公司开来1万元的利息发票,首付款43200元付设备厂家,设备厂家不开票给我们,融资租赁的利息是43200融资公司开我们,这个要怎么做账,会计分录怎么写,是否提供合同和三方协议,不然设备厂家这边会有43200的付款,没开票挂账
2007年12月1日,甲公司与乙租赁公司签订了一份租赁合同。合同主要条款及其他有关资料如下:(1)租赁标的物:大型机器设备。(2)起租日:2007年12月31日。(3)租赁期:2007年12月31日~2010年12月31日,共计36个月。(4)租金支付方式:自承租日起每6个月于月末支付租金22500元。(5)该设备在租赁开始日的公允价值为105000元。(6)租赁合同规定利率为7%(6个月利率)。(7)该设备的估计使用年限为5年,期满无残值,承租人采用年限平均法计提折旧。(8)租赁期满时,甲公司享有优惠购买选择权,购买价1000元。(9)甲公司支付初始直接费用1000元。要求:(1)计算租赁开始日最低租赁付款额、最低租赁付款额的现值、未确认融资费用。[已知PA(6,7%)=4.7665;PV(6,7%)=0.6663](2)确定租赁资产入账价值并编制租赁期开始日的会计分录。(3)计算2008年的应提折旧额,并编制计提折旧的会计分录。
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
嗯嗯,老师那我计提的时候用什么做附件,还有就是我们公司现在主要是买卖销售矿产品,焦炭之类的并没有生产,这个费用到月末怎么结转,金额还很大每月60多万,还有电费也是这的,电费我们是比如说12月支付11月份的电费,我们11月都没有计提,因为不知道11月份是多少电费,都是等下月在直接支付,这个也是没有发票,金额每月也都在80多万左右,我感觉这灵璧的分录我记制造费用是错的,有不知道该记什么科目,如果记制造费用到月末又该怎么结转
你见好 做一个分配表 就可以 正常计提 基本结转到生产成本
可是我们现在没有生产,都是销售
像电费我现在都还不知道11月份用了多少,要等到12月中才知道用了多少要交多少钱,这个就计提不了了
你好 筹建期的 记管理费用 也可以参考前面的数据 计提 12月补也可以
老师电费跟房租都记管理费用吗?等收到发票的时候再红冲了做一笔同样的分录吗?
您好,是的,就是这样处理