你好该企业当月应纳增值税=300*13%%2B5.8/(1%2B13%)*13%%2B5*9%-30*9%-3*9%%2B30*9%*20%=39%2B0.67%2B0.45-2.7%2B0.54=37.96

1、某增值税一般纳税人,某月有关生产经营业务如下: ①销售A产品给某商场,取得不含税销售额300万元;收取该批商品的包装物租金共计5.8万元;将该批货物运输到商场,为此收取商场运输费用5万元,为对方开具增值税专用发票。 2向农业生产者购进免税农产品,支付收购金额30万元;支付给运输单位运费3万元,取得增值税专用发票。 30上述免税农产品的20%的部分作为福利发放给职工。 ④购进生产设备一台,取得普通发票上注明的含税价为23.4万。 ⑤寒冬将至,购买一批棉被,取得增值税专用发票上标明的价款50万元,该批棉服棉被通过民政部门捐赠给养老院中的孤寡老人。 计算该企业当月应纳增值税。
某企业为增值税一般纳税人,适用一般税率13%,2019年6月有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额为160万元; (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额为58.5万元; (3)将试制的一批新产品用于该企业的职工福利,这批产品生产成本为40万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元,进项税额15.6万元,货物验收入库;另外,支付购货的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运费6万元,税0.54万元。 (5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价60万元,支付给运输单位的运费取得货物运输业增值税专用发票,注明运费10万元,税款0.9万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 要求:计算该企业2019年6月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额。
某企业为增值税一般纳税人税率为13%,2020年11月,有关生产经营业务如下:1)销售甲产品给某大型商场开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,另外还开具了普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元。2)销售乙产品开具普通发票取得含税销售额28.25万元。3)将试制的一批应税新产品捐赠给希望小学,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。4)销售2015年购买的摩托车5辆,开具普通发票,每辆取得含税销售额为2260元。5)购进货物取得增值税专用发票,注明货款为60万元,进项税额为9.6万元。6)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价为30万元,支付给运输单位的运费为5万元,取得增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。要求计算该企业11月份的应交增值税税额。
某企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%,1月有关生产经营业务如(1)销售甲商品给某商城,开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元。另外收取商品的送货运输收入5.8万元(2)销售乙商品,开具普通发票,取得含税收入29万元。(3)采取以旧换新方式销售丙商品,新商品不含税价款为10万元,旧商品折抵货款2万元(4)购进货物取得增值税专用发票,并通过验证,注明支付货款80万元,进行税额128万元。另外,支付购货运输费用66万元,取得运输公司开具的增值税专用发票支付收购价30万元,支付运输费用55(5)向农业生产者购进农产品一批用于生产万元。取得运输公司开具的增值税专用发票。本月将购进农产品的20%用于本企业职工福利要求,计算该企业1月份应缴纳的增值税
5、某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年5月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元。(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29万元。(3)将试制的一批应税新产品用于本企业职工集体福利,成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额7.8万元;另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得运输业增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利(以上相关票据均符合税法的规定)。计算该企业5月应缴纳的增值税税额。
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算