你好 发生收时再转成本 不提前转成本
老师,你好,我们是劳务公司,承包了一个公司的劳务,对方已经将款项全部提前付给我们公司了,请问我们应该怎样结转成本呢
老师,请问我公司的员工提供劳务,给对方公司开了票,怎么结转成本,需要我们公司的员工开劳务发票过来才能结转成本还是?
老师好!我司付款给劳务公司请了一批人,我们每月付款给劳务公司发放他们的工资,请问劳务公司给我们开票应该是什么项目,多少税率?
老师你好,我公司承包了一个工程,对方应该给我付工程款,我们给对方提供发票,但是对方公司要求我们提供工人的账号,给工人发工资,剩余的款项支付给我公司,我们给对方公司开全额发票吗,我公司怎么记账
老师你好,请问一个项目上我们签了劳务合同,我们能不能在转包这个劳务给一部分给另一个公司做
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
销售部购买行李箱如何做账?
老师,对方今天给我开的专票,我在勾选系统里能查到这张发票吗
外汇收款大于出口金额(有更改设备型号补的差价)出口的时候 这个差价没计入到报关单里,先报关出口了 更改设备尺寸补差价在报关之后,我出口发票也是按照报关单上的出口金额开具的,这个有什么问题
我1月份建立的套账,期初贷方余额,写成了借方余额(账本未装订)现在问怎么修改好,直接反结账改,那之前申报的报表是不是都要改?还是怎么操作好?
请问老师,2025年1-9月,张三在甲单位工作,取得工资,上社保和公积金。但是10月甲单位工作量不多,给张三按照劳务报酬按月支付的,但是张三按照劳务报酬申报,每个扣的个税就多了,但是甲单位说汇算清缴可以退的,请问张三2025年专项附加扣除选择的是甲单位按月扣除的。请问张三需要修改专项附加扣除自行申报么?还是说不影响汇缴。不用修改。
老师,公司22年购置了一辆车,现在要卖出去了,我们这边开票出去要怎么开票
老师您好 4-6月本公司资产负债表期初期末余额货币资金都是15w 固定资产期初期末都是85w 显示实收资本100w 利润表都是0 我想依靠这些信息编制分录入账 借方:银行存款100w 贷方:实收资本100w 借方:库存现金15w 贷方:银行存款15w 借方:固定资产85w 贷方:银行存款85w 这样对吗?谢谢您
老师,外包收入税率是多少
老师你好,新增社保人员登记实际参保年月选当月,还是选在当地开始买社保的年月
我们已经将发票开到对方,对方已付款,
你好 你们是具体做什么服务的的
承包劳务
你好 是建筑劳务 对吗
就承包的种植劳务
你好 借 主营业务成本 贷劳务 成本 银行存款等
主要全部成本还没发生完,也结转不完全部成本啊,后面也还在陆续发生
您好, 按照您收入对应的比例结转成本
是这个项目的全部收入都已经确认了,按什么比例呢
按照你完工的进度确认收入结转对应的成本,你全额开发票的是按全额交增值税 收入,可以按实际确认
老师能给我举个实例嘛?不怎么懂
你好 可以按完工进度 比如 完工30% 总成本是 100万 就是按100*30%确认收入 30%确认收入
我们可以全部确认收入了,后期逐步结转成本吗?
那这样也可以,就是你前期会多交所得税