你好,需要计算做好了发给你
老师你好,我们是酒店行业,我才接手财务,现在发现他们无成本发票,房租未开发票,前期装修全部找装修队无公司也没发票,这两个大头就是成本的最大来源!无票做账会涉及所得税纳税调增,这怎么处理?
要是做分录的话应该怎么做?这个钱是我们扣下5元再转给供应商
老师您好,请问一下7月份刚入职,8月份发的工资,是否要到9月份才申报个税?
老师,请问个税起征点5000是应发工资6000减5000之后算?还是实发工资扣减所有社保后收到的钱来减之后算
你好,我有一个电商平台,就是供应商把蔬菜放在平台上,比如卖505元,我们扣下5元的服务费,转给供应商10元,如果给买方开票,谁来开?
企业翻新了厂房,账面上有很多在建工程,但是企业没有房产证,要不要后续确认固定资产,申报房产税?
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,这扣除企业部分的会计分录怎么写,8月份个税需要不需要申报?
老师您好,我营业执照是建筑公司,可以给保温工程有限公司开1个点的非金属矿物制品水洗砂的普票吗?
老师好,同事坐飞机开了一张电子普通发票。项目名称是代订机票套餐和服务费。这样的发票票是不是不能抵税呀?如果遇见这样的机票的话。让同事给我电子行程单,是不是就可以抵税了?
,我不明白,修改行权价格,好像没见过,来个人详细讲解
好的呢,麻烦你了,等你哦
1借在建工程19 贷银行存款19
2.借银行存款50 贷实收资本50
3.借银行存款15000 贷预收账款15000
4.借银行存款2 贷应收账款2
5.借管理费用1000 贷累计折旧1000
6.借资本公积50000 贷实收资本50000
7.借预付账款50000 贷银行存款50000
8.借原材料—C材料50000 应交税费—进项税额8500 贷预付账款50000 银行存款8500
9.借银行存款81900 贷主营业务收入70000 应交税费销项税11900
10.借原材料50000 贷在途物资50000
11.借生产成本8000 制造费用1000 管理费用1500 贷应付职工薪酬10500
12.借其他应收款1000 贷库存现金1000
13.借管理费用200 贷预付账款200
14.借原材料—甲材料3100 贷应付账款3000 银行存款100
15.借管理费用530 贷原材料530
16.借生产成本3150 贷原材料3150
17借制造费用2000 贷银行存款2000
18.借库存现金9800 贷银行存款9800
19.借主营业务收入70000 营业外收入5000 贷本年利润75000
20.借本年利润60600 贷主营业务成本50000 财务费用600 管理费用4000 销售费用3000 营业外支出3000
第一个19是万吧
是的单位我都没改,就是按照题目的范围做的
好的,谢谢
不客气,麻烦给予五星好评
需要从哪里点呢?我没看到呢
下边有五个星星,全部点亮就可以了谢谢