你好 你要去税务局备案后才能红冲。
老师,请问一下,我们是小规模公司,客户是学校,开给客户两张发票,发票是去年的,客户现在要去报帐,但是他们把发票弄丢了,学校那边也不接受我们的记帐联复印件,这个我可以直接红冲吗
老师你好 请问 我们公司给客户开了一张去年的发票 他们没有认证 丢了 然后想让我们在重新开一张 中建的说必须要发票原件 第一联复印件不行 这个能给红冲重开么
老师,问一个问题,我们去年给客户开了一张发票,(他们把发票弄丢了,而且他们财务不要去年的发票)我这边只能红冲了重新开,但是第二联被他们弄丢了,我在开负数发票的时候一定要附上以前的原发票嘛 是普票,红冲一定要附以前的那张发票嘛。
老师,我们是小规模纳税人,5月份去税务局给客户代开了一张专票发票,客户那两联客户说丢了,怎么办?客户让给他们复印,盖上我们的章子给他,这样可以吗?我们有没有什么风险
老师好,客户给我们寄了一张进项发票,就是他开给我们的,发票现在弄丢了,这个要喊他复印发票的哪一联给我们啊?是不是可以复印还要什么吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗