你好!在主表和附表二厘米。 填入附表四和主表本期应纳税额减征额
盘亏进项税额转出是填增值税申报表的表二进项税额转出有个非正常损失哪里吗
请问,进项税额转出填哪个申报表里?税控盘服务费全额抵减的填哪个表里?
老师,请问发票里面的劳务服务费要进项税额转出,增值税报表里填图二的哪个里面?
税控盘服务费,不应抵税,却申报抵税了,填写进项转出表,是不是选择“纳税检查调减进项税额”这一项
280元税控盘抵减金额填到增值税申报表的哪里?
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
老师,分开说一下好不。有点我有点混乱。
进项税额转出填哪个申报表里?在主表和附表二里面。税控盘服务费全额抵减的填哪个表里?填入附表四和主表本期应纳税额减征额