这张票能用,是有效发票,凭发票合计金额入账即可

老师:我们单位去外地培训,发生的又租车费,是旅行社开具的电子普通发票,备注栏里填有差额征税,这张票能用吗?
老师,我单位是农业培训机构,但是需要出差去到当地的农业农村局招生并上课,课程安排有室外实践课就是到当地或者外地的农业培训基地参观学习,去参观前都会租一辆大巴车载学员和老师一起去,但是费用公司是对公支付给司机个人,来回一趟都要3000多,如果司机去税局代开发票货物名称那栏是交通运输服务类的发票吗?
1.本单位员工出发发生差旅费客运枢,电子普通发票注明的金额共计1.5万元,税额0.045万元,可以抵扣进项税。2.将信息技术服务专用设备出租开具增值税专用发票注明金额为50万元,销项税()。3.向境外支付法律咨询费50万,代扣代缴增值税()4.转让本单位使用过八年的轿车,取得含税销售额5万元,轿车购进时未抵扣进项税额适用简易征收计税,该企业选择放弃减税,开具专用发票,计算简易征收下应纳增值税()5.转让2008年购入的不动产取得300万元,购入时买价为100万元,契税3万元。企业选择简易计税,不动产与机构所在地同城计算应纳增值税为()。
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
老师好,有一个很大的问题想咨询一下 我们是很小的旅行社,小规模纳税人,开具给客户的发票没有用差额征税的方式,是普通开具,普通开具的话在填写增值税申报表的时候还能填差额也就是成本部分去享受差额征税吗?如果可以有文件可以参考吗,谢谢
老师,我问个问题,那个申报劳务的嘛。比如说,张三和我们公司签了一个劳务合同嘛,然后约定的价格呢,是100块钱。然后张三给我们开票的时候,他是应该开101还是开100呀?我们打款是打101还是100
在吗发下营业执照给你看
高速etc龙门架上购买安装射灯,增值税是货物还是建筑服务老师
营业执照是这样的能开加工发票吗
营业执照是这样的能开开工发票吗
老师,我们是出口退税企业,生产型的,每个月进项留抵多少合适
个人独资企业七到9月份第三季度填的收入是9000,然后成本当时填了7000,但是,7000是没有发票回来的,9000也没有开出去发票,当时是不知道要票才能作数,就是按收的现金做了报表,然后填在了申报表上,他的报表可以更正吗?嗯,还有一个就是如果不能7000不能出成本的话,一个季度月入9000的话,需要纳什么税呢?
我们是一般纳税人建筑公司,老板滴滴打车的发票没有备注出发地和到达地可以用吗
老师,您好!图中这道题怎么理解?
建筑装饰行业,项目上工作餐支出,取得发票要如何入账