你好!摊销的额时候,借管理费用—办公费等 贷累计摊销。
老师摊销厨房买的电视,现在在长期待摊费用里面了,我摊销怎么做会计分录
老师我想问一下,长期待均摊费用有收入怎么做会计分录,我这个长期待分摊费用年底才开始分摊,现在发生这些费用里有买废铁收入5800怎么做会计分录,
老师好,现在还有长期待摊费用科目吗?房租摊销分录怎么做?
老师我长期待摊费用已经摊销三个月了,现在发现前面有两笔押金不能进长期待摊,我把押金调整出来,这个摊销再怎么算,分录再怎么做
老师,我账上有一笔租赁费,当时入长期摊待费用科目了,现在想摊销,怎么做会计分录
福建省个体户水利建设基金4一6月怎么填,必须大于0
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样吗,再次跟您确认下出口商贸企业二季度印花税申报是关单金额(价税合计)+购进库存商品金额(不含税金额)两者之和申报印花税吗?
老师小规模纳税人开专票要交增值税,那附加税也要交,附加税还需要计提吗?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师 答案应该是B对吗
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
老师我记在长期待摊费用里面啊,不是应该借管理费用厨房电器。贷长期待摊费用厨房用品吗
你好!长期待摊费用摊销的时候,摊销金额可以入到累计摊销的。
那得做两笔分录吗,借,累计摊销 贷长期待摊费用。 然后在做。借管理费用,贷累计摊销吗老师,我直接做借管理费用贷长期待摊不可以吗老师
你好!不需要。就像固定资产折旧一样,只需要计提折旧。
那老师长期待摊费余额一直都有数呗,一直挂着吗老师
你好!可以这样。你也可以摊销完了,结转。就是向你那样做借累计摊销 贷长期待摊费用结转。
老师长期待摊费用是1年以上还是3年以上啊
你好!是一年以上的了。
好的谢谢老师
你好!不用客气的了。