同学你好,录凭证时一般是自动生成凭证号的,不需要自己编号,如果有空22号,下一张凭证录成22号就可以了,或者选择凭证整理重排一下

金蝶KIS云专业版这个版本的,如果凭证号在录凭证的时候序号编错了怎么凭证号重排呢?本来是22号,不知道怎么就是录成了23号
老师,我刚接解出纳工作才几个月,就是记账凭证号需要和会计的一致吗?还是出纳自己编个凭证号 ?之前我们公司的会计说各编各的,但是我发现有时候找单据,要两边查看编号,比较 麻烦,没有统一。 各编各的也有好处,我每收支一笔,就写个编号,再交给会计做账。 如果统一,就需要我入账后,给会计做账,再交给我,按会计上的记账登记登记,因为我的日记账是每天交的,会计做账没我的及时,朋友和我说不需要和会计的一致,我自己记好日记账就可以了,写明摘要,方便查找就可以了,这意思编号我可以自己编是吗?现在我的问题是我是每收支一笔,登记一个编号好,还是比方同一天入账,有同类会计分录的编个编号呢?我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001,就是收讫1月的第一个,我们会计说前面加个1字好区分月份,您觉得这样计专业吗?一般出纳是怎么编号的呢?
我们公司是服务型行业的公司,我的老会计还有一个月就要走了,我要接手整个公司的账务,有2000号人,我这边又是零基础,我需要注意什么呢?应该怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前几年的凭证,看她做账很清楚,总账本明细账本,凭证都在,我接下来应该干什么呢?还有比如说她做了乱账,如果没有交接清楚的话,她是不是也有责任呀?
老师请看附件照片 因为是新注册刚成立的公司,金蝶kis-专业版-v16我建了会计科目,然后录入了凭证,现在想要结账,是过账-结转损益-过账-财务期末结账这个流程吧?我现在选择过账就出现了如图的提示,说没有初始化,然后点击后面出现这个提示,不明白怎么回事了!
老师好,我财务小白, 问题1.金蝶单机板,比如先收回之前A家的应收款,然后再做A家的销售应该账款时录入凭证出现“往来业务编号已存在是否继续”,是什么问题,能帮我解决吗? 问题2:增加不了商品名和往来单位,怎么解决?