你好,月底损益结转会计分录 答:(1)结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 (2)期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)税金的结转 借:本年利润 贷:营业税金及附加、所得税费用 年末结转分录 利润亏损结转 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 利润盈利的结转 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润

请问,结转以前年度损益的分录怎么做?
请问月末结转损益的分录怎么做
请问月末结转损益分录怎么写呢?
老师当月没有损益类科目的分录,月末可以不用做结转损益这笔分录?
老师,请问下,月末结转损益,分录自己做还是软件自动生成呀
小规模所得税:所得税纳税申报表是不是就第1季度有
申请高新研发费占收入的比例是多少
老师,报个税是,1月份的大额医疗计入基本医疗保险费里面吗
老师好 食堂伙食费 一个季度按多少金额做 划算 年销售额在3000多万 食堂又没有发票 送货单 可以直接入账吗 后期会不会纳税调增
老师好,公司网站设计费怎么做分录
我们公司2024年12月底购买了天津的一批固定资产,25年底的时候,天津公司说我们之前购买的固定资产有一项是涉及到房产税,需要补交。我们是深圳的公司,现在实操应该如何补交?
我是劳务派遣公司,一般纳税人,因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照财税26年10号文法条可以开票吗?
你好,老师,第一个问题计提:坏账准备计提~信用减值损失 、固定资产减值准备~资产减值损失 、存货跌价~资产减值损失 、无形资产减值准备~资产减值损失 假如这些计提是2024年做的,在2025年汇算清缴时时,信用减值损失、资产减值损失在汇算清缴时全额纳税调增,在2025年这些计提已经实际发生发生了,那2026年汇算清缴时怎么做纳税调减,账怎么做?
老师,请问我方付款时收款名称是中国石油成都分公司,他们开票出来是中国石油龙泉分公司,这种名称不一致怎么办,可以用吗
因为今天遇到个问题,客户给了三个月管理费,这个月发票开没问题,下个月只会给代收部分,没有管理费,那按照法条可以开票吗?