同学您好,您的意思是您给经销商开票开600,实际收到时575,还有25元是厂家给您是吗

资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
对,是这个意思
那陈列费10,什么季度奖5,保证金10这些经销商也不给您开票的吧,保证金以后还给您退吗
这样说吧,我们是代理,烟酒店从我们这里买酒,比如一件市场价也是开票价600,但是我们实际收的是575因为有25的陈列费季度奖和价格保证金这些费用我们直接给烟酒店扣除了,这些费用厂家给报销,我们给烟酒店发货的时候做账借应收600还是575?,贷主营业务收入;
那您按600开发票的话,就需要按600来确认收入
不开发票,给烟酒店开收据是这样开的:xx酒1件*600=600 扣陈列费季度奖价格保证金25 应收575
发货时,借应收600贷主营业务收入600 收款时,借银行或现金575 其他应收款_酒厂待报25 贷应收600吗
是可以这样做的,您这个是内账吧
是的,內账,
那是可以这样做的