同学您好,您的意思是您给经销商开票开600,实际收到时575,还有25元是厂家给您是吗
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
对,是这个意思
那陈列费10,什么季度奖5,保证金10这些经销商也不给您开票的吧,保证金以后还给您退吗
这样说吧,我们是代理,烟酒店从我们这里买酒,比如一件市场价也是开票价600,但是我们实际收的是575因为有25的陈列费季度奖和价格保证金这些费用我们直接给烟酒店扣除了,这些费用厂家给报销,我们给烟酒店发货的时候做账借应收600还是575?,贷主营业务收入;
那您按600开发票的话,就需要按600来确认收入
不开发票,给烟酒店开收据是这样开的:xx酒1件*600=600 扣陈列费季度奖价格保证金25 应收575
发货时,借应收600贷主营业务收入600 收款时,借银行或现金575 其他应收款_酒厂待报25 贷应收600吗
是可以这样做的,您这个是内账吧
是的,內账,
那是可以这样做的