你好, 解答:这样操作是不可以的,明细科目、和库存的起初数也得录入的。 原因:一级科目余额是有明细科目汇总,系统不会自动进行逆运算。 期待你的好评,希望能帮助你

我公司目前未分配利润是四百万,注册资金100万,一个自然人股东,想要给股东分红100万,这个需要怎么操作呢?
老师,你好,今年由于加计抵减晚了,5、6月份增值税交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值税报表重新更正申报,多交的税到8月份才退回,8月收到享受5、6月加计抵减退回23383.32元,其中退回多交增值税22269.84,城建税556.74,教育费附加334.04,地方教育费附加222.7,该怎么做账务处理
老师,24年工商年报现在还能做更改么?想修改员工人数!
老师,之前折旧错误,是不是直接调整直接折旧金额?
公司做的可行性研究报告的费用计入什么科目
供应商发给我们的货,因有质量问题,赔给我们的钱做什么科目,
老师,我们是做财税服务公司,对方给我们开的普票5000元是培训费,是这个培训费记到哪个科目?
公司的一处民宿,仅仅民宿要被他人投资,收到他人对民宿的投资款,分录怎么做
上个月的发票还能作废吗
电脑公司开业后8月份买的,10月份发票才开进来,按10月份开始入账吗
老师,在应付系统初始化设置科目时需要用到材料采购科目,但是只能输入一个科目,如果设置了明细科目只能选一个子科目,那其他科目没办法输入怎么办
你好建议联系下软件方,有的软件只能录取总科目的起初余额,如果这样那你还能用原来的账务被查了
老师,你好,我还想问一下,我们在做会计信息化实训时用的是用友U8.10.1,这笔业务是在12.3号收到一张11.27号的采购发票,货未到,但是我们做的是12月份的账录不了11月份的这张发票,这张采购发票是九万,对应的公司我们在做初始化的时候有一笔对应公司的预付账款十五万,这笔业务该怎么处理呢?
你好,解答:建议你只录入预付的期初余额,发票货物来了以后入账
那到时候怎么录入11.27号的票,这个采购发票是11.27,我们12月的账录不了
你好,发票是可以录入在12月份的,这个没关系,非要录入到11月份,。那只能发结账录入
这个软件做12月份录不了11月份的,我们做的是十二月的账没有十一月份的,初始化完了只能录十二月份的,可以把发票日期改了吗
发票录入到12月份也是没有问题的,发票改日期只能让对方 作废啦,在重新开
我们目前做的它系统就不允许,如果日期写十一月就录不上 操作不了
好吧,那真是没辙了,只能让对反重新开啦