你好 暂时先不认证处理。 是的 。 你如果能联系到对方 也能确定是公司业务的 找对方给你寄票来入账抵扣

老师你好,现在的发票认证,如果是对方开票了,24小时候以后我们就能认证,但是我们还没拿到票,如果我们勾选认证了,对方能作废吗?如果对方作废了,有怎么处理呢?
老师对方给我们开的发票,网上看到了,没有收到,那现在我是不是不能认证抵扣呢?如果真的未收到发票,但是网上看到有这张发票我们要怎么处理呢?是叫对方作废?还是把记账联复印加盖发票章给我们就行了?
老师 您好 我们在2019.4.11号给对方开出的专票 对方说没有收到抵扣联和发票联 但是我们确实邮寄了 一共8份 对方说只收到了4份 那我给对方邮寄记账联复印件盖发票章 和抄报税证明 对方可以拿这些作为认证抵扣的依据么 谢谢老师 老师 还有一个事情是 抄报税证明 是去税务局开么 还是在我们开票系统软件里开呢
老师,我们给客户开的发票,对方说未收到,也没抵扣,现在及时是复印件,对方也不要了。原始发票的抵扣联和发票联都找不到了,这个该怎么办呢
你好,我这边有一张增值税专用发票是对方开给我们的,但是我没有收到对方说他们寄过来了,所以不知道是在谁手上弄丢了,因为我这里没有登记过,嗯,然后现在就是这张发票不见了,那我可以认证这张发票吗?嗯,是否可以让他那边用复印件盖个章给我这边认证?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
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非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?
老师好,请问公司账上有存货跌价准备贷方余额,材料处理后,应该怎么做分录?
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我说要对方把记账联发票复印两份给我们可以?
你好 给你原件就行了。 你首先没有收到发票说明对方是有原件的。 如果原件丢失了。 你在让对方给你发票复印件来处理 做账抵扣 记得还得盖章 。
嗯,就是现在对方说已经给我们了,我们又没有收到发票,只能叫他们复印件了 老师是在复印件盖公章还是发票章呢?
还要写什么证明他们丢失发票?
你好 你让对方给你记账联复印件 加盖发票章 和给你完税证明就行了。 现在不需要登报了。 丢失证明我们这边都不需要的。
老师什么完税证明我不太清楚?
你好 就是 对方把这个发票缴纳了税费。 你给对方说就行了。 他们自己在电子税务局就可以打印给你的
老师你说反了吧,她们给我们开票的,我是她客户,什么缴纳税费呢?
越搞越糊了
昨天老师说就盖发票复印两份就好了,现在你这边却说要什么完税证明
你好 他们给你们发票 他们销售方是不是要缴纳税费 。 缴纳了税费才能证明你收到的这个发票是完税了。 你后期税务局问到你发票 为啥是复印件。 你说丢失了。 那么丢失了万一对方销售方没有缴纳税费。 你发票就失控了。 你失控了你就得补税 这个发票复印件无法税前扣除。 所以我让你找销售方给你完税证明和发票复印件盖章给你证明业务。
这里一张发票怎么完税证明?什么完税证明呢?是他们缴纳11月份增值税还是什么完税证明?
你好 他们自己会电子税务局系统可以打印的。 这个不是非得说给你 。 你说其他老师说的 就给复印件 其实也可以 。 只是我是为了你保险一点。 你要到了完税证明 这个能更充分证明业务 。 我只是建议。 你可以参考。看自己选择。
例如对方十11月开局的发票,我可以理解你的意思为完税证明为11月份的增值税完税证明?不然你叫人家给什么完税证明?
你好 是的 一般他们销售方是月报 12月就会报11月税费。 他们报了缴纳了后就可以出完税证明。 就可以给你们了。