您好,可以啊,只要发票是真实的就行,摘要主要还是看您做账方便就行。
老师年底了,老板喊员工把自己手里的餐费发票拿来财务报销了,部门员工就全部拿来的定额发票,费用金额写的是总金额,报销摘要写的是报销1-11月的餐费,这样可以吗我这边入账?
老师餐费的定额发票还可以入账吗?当地大部分都是机打开具的发票,今天员工报销拿来了定额的餐费发票,能用吗
老师,您好! 1、公司员工报销,按照员工手册来报销加班餐费补助,交通油费补助,公司也自制了填写餐费、油费报销表格,后面附上找的餐费油费发票,这种需要申报个税吗,员工填写了自制表格报销明细与找的餐费发票和油费发票金额对不上 ,如果不填写报销餐费,油费表格,又觉得没有参考依据给员工报销这块费用 ,那如果按费用报销是不是就不需要申报个税啊,不附报销自制表格
1.报销餐费的比例是啥。?每个月领导有好多餐费找我来报销,有时候3000多。 2.还有一个问题是销售部员工每个月发生的销售费用,他们的销售经理就提前给员工转了,后面拿一大堆单子来找我报销,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,这种我让他们分开,谁的报给谁好还是全部贴到他们经理的名字,直接报给他们经理好 3.还有员工出去外出办事吃的饭的餐票,这个我能计入福利费吗?有什么需要完善的资料吗?比例啥的
老师,员工业务招待客人,用餐带回来的那种小小的通用定额发票,100元1张的盖好饭店发票专用章的,这种发票加上员工填写的费用报销单,就可以作为凭证附件入账了吗?
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定
小规模纳税人,不超过季度30万的情况下,销售货物怎么做分录?比如销售货物,开票,金额100.税额1.价税合计101,
老师,我们是商会,民间非盈利组织会计制度,审计因为有个员工是退休的不能发放工资,之前2022年发放的工资是借:管理费用-职工薪酬,贷:应付工资-职工薪酬,借:应付工资-职工薪酬,贷:银行存款,24年的时候收到员工退回的工资,借管理费用,贷应付工资(红字),借:银行存款,贷:应付工资,审计说这样做错了,请问要怎样做会计分录?
公司给股东借款一年收取2万元利息费用,要交多少税呢?怎么交呢?
老师,电子税务局收到的文书,这个是要怎么处理
请问普通增值税发票有使用期限吗,24年的还能入账吗?
开发商把房子租出去了,怎么开具发票?
现金记账凭证可以不按实际取款日期写吗
找加工商做的自行车前叉,付的模具费,这个模具不属于公司所有,属于新开模费用,模具费怎么入账 2.6万
老师,房地产中介公司,经营范围只有房地产经纪,可以开具租赁费的发票吗?
我现在的摘要就是不知道怎样写蔡没有争议,老师能给说说吗?
这种是什么报销?是之前没报销现在都报销吗?
之前员工出门招待客户的餐费都没有报销,现在年底了老板就喊他们找票来报销,现在员工手里就拿了很多的定额餐饮发票来财务报销,我都不知道这个费用报销单应该怎样给他们写,11-12月的餐费肯定就很多。这怎么弄呢?
不就是之前没报销吗,现在报销吗,对吧,您直接摘要就可以写几到几月费用报销。
这样弄单据要的不?
这样写没问题,只是需要和员工确认这些发票是哪来的,是不是真实的
就是员工签字吗?难道还需要写些说明好久好久哪些人用餐吗?不用吧!
不用,只要发票是真实的就行。
好的,谢谢老师!但是还有一部分维修发票,厂里的设备有时坏了就招人来修,一次就200-500之间就给的是定额发票,之前都是车间主任在付款,也就一直没报,这次就全部用的定额发票来报,我是一次给他报销,让他在定额发票后面写上维修设备名称和时间呢,这样的话可以不呢?
这个定额发票是什么发票?如果和维修没关系的话,建议不写后面的说明。
这种发票的,可以不
可以,只要是真实的就行
好的,谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。