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老师你好,请问我们一年收入100万,可以汇算清缴扣除的业务招待费,最大扣除多少钱呢?不用纳税调整呢?

2026-01-12 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-12 15:38

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

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快账用户8355 追问 2026-01-12 15:40

100万乘以60%吗?收入的千分之五咋算呢?我咋不会呢?麻烦老师指导一下?

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齐红老师 解答 2026-01-12 15:43

业务招待费,一定要调增,只是取二者最低的税前扣除

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快账用户8355 追问 2026-01-12 15:46

不是有比例吗?收入100万,多少业务招待费不调增呢?

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齐红老师 解答 2026-01-12 15:49

业务招待费,一定会调增的。

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快账用户8355 追问 2026-01-12 16:10

不超过比例还要调增吗?

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齐红老师 解答 2026-01-12 16:10

不超过比例 要调增,按业务招待费的40%调增

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快账用户8355 追问 2026-01-12 16:13

我就想知道开具100万收入发票,最多可以开具多少金额的业务招待费呢?老师给我说个大概数字,不用调增的那个金额?

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齐红老师 解答 2026-01-12 16:15

最优金额在100万/120,但招待费,要调增

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快账用户8355 追问 2026-01-12 16:18

为啥要调增呢?100万收入业务招待费10万可以吗?

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快账用户8355 追问 2026-01-12 16:18

只有请人家吃饭啥的,人家才给工程款呢?

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齐红老师 解答 2026-01-12 16:21

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

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业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
2026-01-12
你好,同学 纳税调增=9980.3-5988.18
2024-04-25
你好全额调 不能扣的呢  
2023-03-10
您好,对的,就是这个意思的
2024-05-20
那个没法扣除的,要做纳税调增的
2025-05-28
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