你好 你们付款2万是什么钱 ? 这样好判断科目 你们之间是发生了业务往来的嘛

客户要付一张10万承兑给我们,又要我们付2万现金给他们,承兑暂末收到,这2万分录怎么做,后期收到承兑又怎么做分录
老师,收到客户开给我们的承兑汇票要怎么做账呢?我们把这承兑汇票又背书给供应商,这又要怎么做账呢?
我们收到一张10万承兑,我们把这张10万承兑付给供应商,货款70000,剩下30000银行存款打给我们,如何做会计分录
你好老师 客户给我们一张4万的承兑 货款只有2万 我们又找回它2万元的承兑 这个怎么做账
客户付了我一张10万银行承兑,然后我们又付了两张银行承兑给这个客户,余下的2万就是货款,这个我该怎么编写会计分录,请老师帮忙解答一下
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
就是他们暂时只想付8万,承兑是10万,所以返2万的现金给他们。
你好 意思 到时你就做 借应收票据 10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 银行存款 8万 应收账款 2万 贷应收账票据10
支付2万的分录呢
先做10万 : 借应收票据 10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ;支付 :借应收账款2万 贷 银行存款2万
关键承兑还未收到
你好 如果承兑还没有给你 借应收账款10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 支付 :借应收账款2万 贷 银行存款2万