你好 你们付款2万是什么钱 ? 这样好判断科目 你们之间是发生了业务往来的嘛
客户要付一张10万承兑给我们,又要我们付2万现金给他们,承兑暂末收到,这2万分录怎么做,后期收到承兑又怎么做分录
老师,收到客户开给我们的承兑汇票要怎么做账呢?我们把这承兑汇票又背书给供应商,这又要怎么做账呢?
我们收到一张10万承兑,我们把这张10万承兑付给供应商,货款70000,剩下30000银行存款打给我们,如何做会计分录
你好老师 客户给我们一张4万的承兑 货款只有2万 我们又找回它2万元的承兑 这个怎么做账
客户付了我一张10万银行承兑,然后我们又付了两张银行承兑给这个客户,余下的2万就是货款,这个我该怎么编写会计分录,请老师帮忙解答一下
酒店的日常账务处理是怎么样
发票金额可不可以出现负数
住宿提供的专用发票可以抵扣吗
发票明细导入能导入负数金额么
老师,请问公司股权,自然人之间转让,都交什么税。2季度亏损,上一年末盈利,股权转让金额4000元,谢谢老师
请问7月15日发放6月份工资,那么申报的个税是6月份的还是5月份?怎么有的说个税遵循“发放了才计税 不发放不计税”的原则
老师,客户打我10万的货款,要求我开9个点的专票,我要求加收8个税点,我承担的税额是多少
老师,旅游服务-索道票,怎么做账,求分录。谢谢老师
公司购买配电柜的电缆线进什么科目,不是生产也不是销售这个
老师,我们是货代物流公司,大部分成本都是无票的,从对公转账可以吗?都是个人劳务,提供不了发票,正常记账,纳税调增
就是他们暂时只想付8万,承兑是10万,所以返2万的现金给他们。
你好 意思 到时你就做 借应收票据 10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 银行存款 8万 应收账款 2万 贷应收账票据10
支付2万的分录呢
先做10万 : 借应收票据 10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ;支付 :借应收账款2万 贷 银行存款2万
关键承兑还未收到
你好 如果承兑还没有给你 借应收账款10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 支付 :借应收账款2万 贷 银行存款2万