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老师,一般纳税人有固定资产购进原价值有580多万. 资产评估价格安市场价格估值501万,我现在开票按评估价开票,我往来单位应付原来是股东自己付费的,但是往来一直挂在那里核销不了,还有其他应付款也挺大,都是股东的,请问我要怎么核销这些。固定资产怎么做清理?后期要注销

2020-12-10 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 11:36

你好!是股东垫付款吗?

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快账用户2434 追问 2020-12-10 11:38

是的,全部是股东垫付的,但是当时没有做这种分录

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齐红老师 解答 2020-12-10 11:41

你好!有发票吗?现在需要补做然后付款给股东,要有当时垫付的证明,证明业务的真实性

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快账用户2434 追问 2020-12-10 11:49

老师,先不说往来这块,我先把固定资产处置这块先落实,1.假设原价是580万 先转清理,借:累计折旧142 固定资产减值准备(是折旧额) 固清(就是倒挤差额)贷:固定资产(原值) 对吧。 就是原价-折旧=账面价值 -减值=净值 2.处置取得的收入 我不懂就是这个分录一做,我的评估怎么做分录呀,不懂。老师,帮我解释一下

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齐红老师 解答 2020-12-10 11:54

你好!评估后确认资产减值准备调整原值和评估价格的差额

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快账用户2434 追问 2020-12-11 09:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-11 09:37

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你好!是股东垫付款吗?
2020-12-10
你好1. 报销外币费用具体是怎么发生的这样好判断 2; 你们如果转让 货物和固定资产 如果恶意低价 税务局不认可你们需要补税 的 按市场价来处理缴纳税费的 3; 这个 太低了。 到时税务局怕查账的
2021-08-31
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
同学你好 这个是有可能让你们调增缴税的 固定资产都得有发票
2021-09-10
同学你好 他们之前有做账的话就要按照他们的科目余额表来建账做期初数然后申报的 2.按照他们之前的数据接着做折旧
2021-01-20
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