您好 是的 这样填写流量附表项目正确的
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
老师,新成立企业,只有向股东借钱发工资和报销费用,科目其他应付款,管理费用,现在需要填写现金流量表,收到其他与经营活动有关的现金,用科目余额表填列还是日记帐填呢?
公司员工支取备用金用于日常开销,分录做的就是借管理费用,贷其他应收款,流量附表项目是不是填经营性应收项目减少
其他应收在支付的时候,借其他应收,贷银存 ,指定现金流量表附表的时候是经营性应收减少,冲销的时候借管理费用,贷其他应收,指定附表的时候也是经营性应收减少,这不是减少了两次吗?
现金流量表的经营活动产生的现金流量净额主表与附表不相等,相差的金额刚好是借:研发费用-资本化支出贷其他应收款这个分录的金额,而这个分录的金额在软件显示只需要选择附表项目,我选了应收账款的减少。 其他都相等,请问是什么原因呢
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀