你好 都可以的 影响所得税是一样的
1.日的:掌握应收票据取得、贴现、转让、到期收回的核算。 2.资料:蓝天公司2019年7月1日销售给鸿运公司一批商品,增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税额为3400元;当日收到鸿运公司开出的期限为3个月,票面利率为5%,面值为23400元的商业承兑汇票一张。3个月后票据到期,蓝天公司收回 款项,存入银行。 3.要求: (1)对蓝天公司取得的商业承兑汇票业务进行账务处理 (2)对蓝天公司到期收回票款的业务进行处理。 (3)如果票据到期后,鸿运公司无力支付票款,请对该笔业务进行账务处理 (4)如果8月1日蓝天公司将该票据背书转让,取得生产用的A材料,该材料金额为20000元,增值税税率为序%,收到补付款97.5元并存人银行。请对该笔业务进行账务处理。 (5)如果蓝天公司两个月后将持有的商业承兑汇票申请贴现,贴现率为8%。请计算贴现净额,并对蓝天公司的该笔业务进行账务处理。 老师 可以给答案我吗 我看看孩子写的对不对
我公司用99000元买别公司一张100000的银行承兑汇票,差额1000计入营业外收入还是冲减财务费用-承兑贴息?两种处理对所得税有影响吗?
华宇公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,2019年12月31日有关科目的余额如下表所示。原材料采用计划成本核算,2020年该公司共发生如下经济业务。(1)接到银行通知,以银行存款支付到期银行承兑汇票(无息)20000元。(2)购入原材料一批,取得的增值税专用发票注明:价款10000元,增值税税额1300元,款项已用银行汇票付讫,材料尚未到达。(3)上项材料到达并验收入库,其计划成本为11000元。(4)由于临时需要,将面值50000元的D公司承兑的商业承兑汇票一张到银行贴现,贴现息为2300元,收到贴现净额47700元存入银行。(5)购入原材料一批,增值税专用发票注明价款200000元,增值税税额26000元,开出银行承兑汇票予以承兑,材料尚未到达。(6)上项材料到达并验收入库,其计划成本为198000元。(7)生产产品领用材料一批,计划成本为50000元。(8)用银行存款支付办公用品费,取得的增值税专用发票上注明价款为50000元,增值税税额为6500元;支付产品的展览费40000元,增值税税额为2400元。
华宇公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,2019年12月31日有关科目的余额如下表所示。原材料采用计划成本核算,2020年该公司共发生如下经济业务。(1)接到银行通知,以银行存款支付到期银行承兑汇票(无息)20000元。(2)购入原材料一批,取得的增值税专用发票注明:价款10000元,增值税税额1300元,款项已用银行汇票付讫,材料尚未到达。(3)上项材料到达并验收入库,其计划成本为11000元。(4)由于临时需要,将面值50000元的D公司承兑的商业承兑汇票一张到银行贴现,贴现息为2300元,收到贴现净额47700元存入银行。(5)购入原材料一批,增值税专用发票注明价款200000元,增值税税额26000元,开出银行承兑汇票予以承兑,材料尚未到达。(6)上项材料到达并验收入库,其计划成本为198000元。(7)生产产品领用材料一批,计划成本为50000元。(8)用银行存款支付办公用品费,取得的增值税专用发票上注明价款为50000元,增值税税额为6500元;支付产品的展览费40000元,增值税税额为2400元。
您好,可以写一下会计分录吗?(23)公司采用商业承兑汇票结算方式销售产品一批,价款300000元,增值税额39000元,收到339000元的商业承兑汇票一张。(24)公司将上述商业承兑汇票向银行办理贴现,贴现息为24000元。同时将上年销售商品所收到的一张面值为80000元、已到期的无息银行承兑汇票,连同解讫通知书和进账单交银行办理转账,收到银行盖章退回的进账单一联,款项银行已收妥。(25)确认应计入本期损益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,长期借款利息10500元。(26)计提固定资产折旧120000元,其中,应计入制造费用100000元,管理费用20000元。(27)摊销无形资产80000元。(28)用银行存款支付管理部门水电费12000元、生产车间水电费75000元。(29)用银行存款支付本年度企业财产保险费67100元。(30)本期产品销售应缴纳的城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行