你好,那就只能更正个税申报了。 有差额下个月工资扣回个税金额里调整了。
老师你好,还没考证 老师有个疑惑咨询您 实际应交税款和资产负债表中应交税款不符 实际应交税款没错 就是凭证录入科目错了导致每月提交的负债表中应交税款错了成了负数 去年5月到今年一直这个问题错导致每月提交税局的负债表中应交税款年初余额和期末余额一直为负数 实际纳税是没错的 老师这个问题该怎样处理 是倒回错误年月直接修改凭证 还是放在本月修改凭证呢老师
老师问一下,个税申报基数搞错了,导致实际交的税款和做账税额不一致,工资已经发了,这个差额账上应该怎么处理呢?
老师,我的汇算清缴那个工资薪金105000这个表填错了,导致调增缴税要怎么处理,可以修改不交税吗,账载金额和实际金额填错了,导致调增了缴税
老师,我想问一下有一个人的实发工资数据没有扣个税,但是这个个税应该由他自己承担,而且我申报是有个税要扣的,这样导致我这边的实发和银行的实发不一致,我应该怎么做账呢
老师您好 我想问一下 社保实际交的个人部分和工资表上扣的个人部分不一致,有差额,导致分录不平 这个差额怎么记账呢 差异大概700多
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
老师,为啥汽车4s店,那个厂家返点,为啥要做到其他业务收入里面去呢?为啥要开6%的服务发票给厂家呢?这是啥操作呢?
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
老师怎么更正? 借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 1 这个银行存款4 改不了,应交个税现在是0.1了,这分录怎么调平呢
这个原因不在账有问题,在于你申报错了。你工资表本来就扣1. 怎么也不能做成0.1。所以这个科目暂时只能挂着。等你更正申报。 你要是更正申报,就会补扣0.9元,那应交个税实际交的和扣的才会平
老师,申报的没错,是我的账的基数做少了
导致个税做高了,
实际应该交的没这么高
额,你的账的基数根据工资表的来做的,所以是工资表扣的员工个税和申报实缴纳的不一致是么? 你先告诉老师,到底你是多扣了个税,还是少扣了, 你可以把应交个税写0.1,多扣的写0.9,其他应付款。 下次你工资表个税要减去0.9元。 下期转到个税里 借:其他应付款 贷:应交税金-个税
我多扣了个税,实际缴纳的少
借:应付职工薪酬 5 贷:银行存款 4 应交个税 0.1 其他应付款-Xx0.9 下个月转到个税里 借:其他应付款 0.9 贷:应交税金-个税 0.9 下个月做工资表要比实缴缴纳少扣0.9元。 这样应交税金就对了。
好的谢谢老师
不客气,很高兴能帮到您