你好; 去修改下; 可以的
老师,个税有四个人的金额报错了,汇算请教的时候导致要交的个人所得税很多,公司还没有做汇算清缴,我可以把21年的个税申报表重新修改吗
你好,我想问一下,年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下,职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗?实际发生额那里怎么填?实际发生额和税收金额是一致的吗?谢谢你了
老师,我的汇算清缴那个工资薪金105000这个表填错了,导致调增缴税要怎么处理,可以修改不交税吗,账载金额和实际金额填错了,导致调增了缴税
老师好,以前的财务汇算清缴时调增时没填税法可扣除栏金额,,只填了账载金额,导致调增80w的利润。我现在接手发现问题,我重新申报了,但是我调整后净利变成亏损,为什么系统就不准用所得税优惠表了呢?那我是不选那张表吗?
汇算清缴问题,老师我在填的汇算清缴时现在才发现别的都没有填错 ,但是职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出这里填错了,如果不修改申报表可以吗?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
个人所得税的填写有啥注意的吗?去年挂在一个公司收分红,有产生税收。填了个婴儿的专项,之前因为都是0申报,分红交的个税,可以专项抵扣到时退税吗?
老师, 我们公司把场地租给B公司,B公司买这个三轮车来用,把发票开到我们公司,钱是B公司支付的 这个发票我要怎么处理?
老师,不定项选择二的5题,这个30是那里来的?
请问老师,有没有银行承兑汇票的操作流程?发给我一份给我,谢谢老师!
但是他产生了要缴税,那怎么搞,和专管员沟通吗?
你好; 去修改申报 ;到时 看是否退税或者 补税
就是我这个工资薪金那个账载金额和实际金额要不要填,我开始填的0,后面我在最后面不知道咋的填了个45000在上面,,会不会要我查账呀
你好 ; 需要写的; 需要写的; 要写哈 ; 你实际有工资发放了吗
老师,发放了,我应该是表填错了,实际我是亏损的呀,我截图给你看,你帮我看下
你好 ; 你截图来看看
好的,你看下
就是这个45000填进去的要交2百多块钱,实际我的报表不需要调增的,这个45000要怎么填在表里面,请指导下
你好; 你职工薪酬纳税调整表里面去写 ;账上金额看你计提金额; 实际发生额看你支付金额; 税收金额看你汇算之前的金额写