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2018年12月份我暂估了一个成本,次年汇算清缴已经纳税调增,当时有一笔分录借:主营业务成本21000贷:应付帐款21000,现在公司要注销,应付账款21000如何处理呢?

2020-12-10 14:48
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 15:03

同学你好,如果这笔成本是不存在的话就不应该纳税调增,现在只能红字冲掉,对应原材料或库存商品

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