应交税费-应交增值税(出口退税)是出口货物*退税计算的,假设为100,留抵60万,其他应收款就60万,剩下的40万进入(出口抵减内销产品应纳税额)

1出口退税(应退税额) : 借:其他应收款一应收补贴款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 2出口退税(免抵税额) : 借:应交税费应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 这两笔分录对吗?我不懂其中的意思和逻辑
1、出口退税(应退税额) : 借:其他应收款一应收补贴款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 2、出口退税(免抵税额) : 借:应交税费应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费一应交增值税(出口退税) 这两笔分录对吗?我不懂其中的意思和逻辑
老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 老师 出口抵减内销产品应纳税额这个是啥意思
请问老师,每个月做退税,借:其他应收款一出口退税 应交税费一应交增值税(内销抵减销项税额)贷:应交税费一应交增值税(出口退税)。年终时:借:应交税费一应交增值税(出口退税) 贷:应交税费一应交增值税(出口抵减内销销项税额)应交税费一应交增值税一进项税额,为什么年末会做这样一笔转销啊?
劳务费可以开13%的专票吗?
老师,被审计单位好几年前买的车位,摊销的时候需要提供不动产权证吗?
如果无形资产当月未来得及确认做账,但已经付款了,如何做会计分录
老师您好,办税员第一次怎么登陆老板新开的公司去申报个税,登陆密码是多少
老师早上好,请问下代收了别人的营业款我计提分录如何操作,是付的时候记上么?
公司员工申请的工伤补贴及工资,收到公司账户,再支付给个人怎么做分录,还有公司另外支付员工的一份工伤补助
年终奖到底能不能跨年申报,25年的26年申报;
老师,股东没有实投可以分红吗
老师好,小规模纳税人2026年出租房屋税率是下调到百分之3了么
老师,我申报个税可不可以入职日期往前多填一个月,不用交个税了,然后申报完后,就更改离职,因为人家确实不想干了,也不想缴纳个税