 
                            你好,根据你的描述,建议 借:其他业务成本 贷:应付账款 这样比较合适的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    10月份厂租费6000元未付 但要计提 记账凭证是以下这样做吗? 借:管理费用-厂租 6000 贷:预收账款-厂租 6000
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
老师好,问题:生产企业,4月未生产,四月取得专票(产生近十多万的电费,实际是将变压器转租给另一家关联公司),款未走,我司也在四月未给关联公司开变压器转租发票。请问账务如何处理。 目前四月份的分录我是这样记的:借:管理费用-厂区电费(以前借记生产成本) 贷:预付账款-电业局 4月底:借:应收账款-关联公司 贷:管理费用-厂区电费 红字 这样做对吗 那5月份应该如何处理呢
使用新租赁准则:用租赁负债科目,入账的厂房租金, 未收到发票,是计预付账款。还是继续使用科目:租赁负债_租赁付款额_厂房及建筑物呢? ---------- 之前每个月收到发票入账分录是这样的: 借:租赁负债_租赁付款额_厂房及建筑物 借:应交税费_应交增值税_进项税额_专用发票 贷:银行存款 借:管理费用-租赁费 贷:使用权资产累计折旧_厂房及建筑物 借:财务费用_利息支出 贷:租赁负债_未确认融资费用_厂房及建筑物
找下APPLE老师,咱们的宿舍房租,也要给厂房的房租一样每月都要算到管理费用当中吗?因为我出利润表要用到 .我当时缴纳房租的时候是这样做的:借:预付账款-房租5500元贷银行存款5500元然后每月计提就做:借:管理费用-租赁费708.33 贷 预付账款-房租708.33元.别的老师勿扰
 
                那个税局里面的开票额度是含税的还是不含税的?
计提当月费用,挂往来,下月支付,报销附在当月还是下个月
老师,我们公司前股东给他结算提成,五万多,这是按分红20%交税还是按30%交啊
对方给我们返回的返利怎么做账,例如我们采购10万的货,对方给我们2000的返利,这个返利可能推迟在几个月后给,我怎么做账
老师,激活一般户需要转进去10元,可以从个人卡转进去吗?需要备注什么呢
老师公司是不是都得填报受益信息
受益人要变更怎么变更
老师好!咨询费的专票,可以进项抵扣吗?
老师,我们是贸易公司,帮人家弄道闸,包工包料,图中的安装费我能开成劳务费吗?我们是小规模纳税人
老师,请问一下二手车公司按照0.5%去申报增值税需要去税局备案后才能申报0.5%嘛?