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老师好,问题:生产企业,4月未生产,四月取得专票(产生近十多万的电费,实际是将变压器转租给另一家关联公司),款未走,我司也在四月未给关联公司开变压器转租发票。请问账务如何处理。 目前四月份的分录我是这样记的:借:管理费用-厂区电费(以前借记生产成本) 贷:预付账款-电业局 4月底:借:应收账款-关联公司 贷:管理费用-厂区电费 红字 这样做对吗 那5月份应该如何处理呢

2023-05-16 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 09:10

这个电费你们是代收代付,有利润吗?

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快账用户9819 追问 2023-05-16 09:12

是的 没有产生任何利润

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快账用户9819 追问 2023-05-16 09:14

他们公司租用我们变压器做生产,我们之间有变压器租赁合同就可以吗?这笔业务怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-05-16 09:16

你好,可以的 你这个可以走代收代付

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快账用户9819 追问 2023-05-16 09:16

能具体点说一下吗 那代收代付 需要不需要开发票呢 分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-05-16 09:18

借银行存款贷其他应付款支付出去。做相反的 对方需要发票的话,你给他发票复印件和原始凭证分割单,他就可以抵扣所得税。

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快账用户9819 追问 2023-05-16 09:27

好的 谢谢 那您那里有代收代付协议吗

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快账用户9819 追问 2023-05-16 09:27

附件应该附什么呢

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齐红老师 解答 2023-05-16 09:27

他租赁你的房屋吗?还是怎么了?

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齐红老师 解答 2023-05-16 09:27

用银行回单来做就可以了。

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快账用户9819 追问 2023-05-16 09:28

好的 感谢

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齐红老师 解答 2023-05-16 09:33

不用客气,工作愉快。

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