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你好,我这里有一张成品油的进项票,上面写着销项负数,我报税的时候已经做了进项税额转出,那做账的时候该怎么做呢?

2020-12-10 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-10 16:21

借库存商品 红字 应交税费-增值税-进项 红字 贷应付账款 红字

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快账用户2600 追问 2020-12-10 16:29

我是这样做的,但是会影响进项税额的总数,这该怎么办呢?

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齐红老师 解答 2020-12-10 16:31

红字发票就是这样处理的

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借库存商品 红字 应交税费-增值税-进项 红字 贷应付账款 红字
2020-12-10
同学您好,进项转出的分录为 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-11-23
你好,直接这个月做就行了,直接做分录就行
2020-08-12
你好,这个是福利费或者是招待费的,带福利费个人消费一栏里面填写。
2022-02-21
你这个需要缴纳增值税的时候,要把销项税进项税一起结转的
2021-01-07
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