你好!大类是有规定的,末级明细是可以自己定义的
请问通用机打发票的开票项目说明和开票项目编码是自定义填写的吗,还是说有固定的编码和说明
请问,收到的广东通用机打发票,开票项目说明是“酒水”,可以报账的吗?
老师,商贸公司销售和进项的税收编码不一致,销项的税收编码是根据诺诺查询正确的,进项的是他们专管员让只能开那一个类目(只有一个经营范围),他们就把销售的所有东西都按那一个税收编码开。现在是我把开出去的收回跟着进项的开,还是让供应商写个情况说明放凭证里备查?
老师,小规模商贸公司销售和进项的税收编码不一致,销项的税收编码是根据诺诺查询正确的,进项的是他们专管员让只能开那一个类目(只有一个经营范围),他们就把销售的所有东西都按那一个税收编码开。咨询了当地的税务热线,说是零售环节大类不是很离谱没关系。现在是我把开出去的收回跟着进项的开,还是让供应商写个情况说明放凭证里备查?
老师好,请问水晶的设计费,在开具发票里的“项目名称”和“商品和服务税收分类编码”是怎么填写?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
请问开票项目那里应该算大类,开票项目说明那里应该算末级明细吧
你好!是可以这样理解的
那开票项目编码也是自定义的吗
你好!末级编码可以的
好的,谢谢您
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