同学你好 你们卖给他们的吗
老师,请问医院里面做账,我们帮我们集团公司购买了两万个口罩,但是发票是开给我们医院的,口罩他们领走了,医院可以这样操作吗?账怎么做呢?
老师,请问一下,我们是盈利医院,之前一批股东出了钱请了和另外一个医院合作经营,就是股东出钱,他们出人这种方式经营,但是后来医院出了点事情,这批人走了,把账上的钱也转走了(理由是发工资,因为他们的工资一直由原来的医院发的),他们走了以后,后来又来了几个股东,把这堆股份接了下来,但是之前的账上的数据他们都不认,所以现在两边在打官司,现在账是重新建立了,期初数据是0,请问两个账的数据怎么衔接呢?
老师,您好,我们是私立盈利医院,由于疫情我们医院抽调了医护人员去支援,社事局要对医院进行补贴,但是需要我们开发票给他们,请问这个账应该怎么做呢?开票项目又应该开什么呢?
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
请问老师我们老板开了一家私人医院还有两家养老院,食堂是同一个,然后医院按员工名单列支餐费就是充值饭卡刷卡给养老院食堂,养老院员工和老人餐费是食堂实际买的饭菜钱减去医院员工刷卡的餐费,可以这样做账吗?
老师d算当期为啥不是红色我算的那个,不是要减去应纳税暂时性差异100嘛
老师,请问暂估的金额跟后面来发票的金额不一致可以的吗
今年6月之前取得的去年暂估的成本发票应该怎么做账呢?
错误:固定资产入账是借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793 这个却是含税金额(包含上面那个进项税额2967.34) 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 但固定资产折旧净值里多了2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了没有入固资,但固定资产折旧时金额又是含了了税的2967.34),现在要怎么调账。会计分录是啥,需要做哪些调整 而且之前做账的人员没有做残值率,100%折旧。
老师,出口退税报关单改了,我以为改完了,进项发票先确认出口退税用途了,但是报关单延期了,不影响退税吧,谢谢
老师、银行入息 怎么写会计分录?
支付贷款利息现金流选什么?
个人是一家企业的股东。但是自己用微信开通经营性收款码收款。有什么风险嘛。
你好,老师,经理让我整理这些资料,这个一般是用来做啥的呀。融资吗 1、公司最近三年的财务(审计)报告;2、公司执行的税种、税率及纳税情况(含有无欠税)专项说明;3、公司有无享受税收优惠政策、财政补贴,如有,请提供相关文件及依据;4、公司有无对外长期投资,如有,请提供投资企业现行有效的营业执照、出资协议、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司与关联方之间的往来明细表;7、公司最近三年来的诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;8、公司法定代表人及高管有无涉及诉讼、仲裁及行政处罚案件,如有,请提供相关材料;9、公司是否有因环境保护、建筑质量、劳动的侵权之债,如有,请提供相关资料
老师你好,请问一下我们是开餐厅的,客人消费时金额是1000元,微信扫码支付,但是到账后银行存款只收到998元,扣了2元手续费,这样的业务要怎么写分录?谢谢老师
可以卖吗?
可以呀,可以卖的,做收入就行了