你好 借:固定资产清理21250 , 累计折旧8750 , 贷:固定资产30000 借:银行存款 22000 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

老师,固定资产原值54269元,累计折旧53518.35元,预估残值750.65元。已经计提完,残值部分怎么做会计分录
购买的固定资产原值30000元,已累计折旧8750元,现在老板卖了22000元,怎么做分录
老师,我们固定资产原值是20000元,累计折旧5000元,因为项目不准备经营了,这台设备卖了,卖了3000元,老师,这个固定资产清理的会计分录怎么做啊
固定资产原值30万,累计折旧30万,现在把它卖了30000元,账务怎么处理,怎么交税,2015年的车
你好老师 小规模公司 购买冰柜3200元,累计折旧3040元,净资产是160元已经折旧完了。现在卖了500元怎么做会计分录
企业所得税,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬的贷方全年累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是,应付职工薪酬的借方全年累计数
办公室员工外出加油费 怎么做账务处理
老师 增值税即征即退发票具体怎么开呢,只要开票内容与软著上面100%一致就行吗,还需再备注里再填写内容吗
公司做光伏电站运维服务,购买的零星手套,工具怎么入账呢
老师 请问个人征信能当天打出来吗
老师,请问车间太阳能归资产哪一类
老师,微信小程序收入怎么做账,具体账务处理
董孝彬老师 您好! 老还是昨天晚上我阐述公司的情况 从刚开始盈利到10月份 一共产生了利润 200万 回了80万的利润 还欠120万 的利润没有回到国内 这三个数据分别记录在资产负债表哪个地方合适
全年平均人数为1.125个,填报残保金时人数是填1还是2
老师,我们有一两个进口业务,但公户没有开外币结算账户,那我们还涉及汇兑损益吗?我们是要付款了才去银行购汇?怎么做账?
固定资产清理借方金额21250元,贷方金额22000元,分录:借固定资产清理750 贷资产处置损益750元
你好,是的,是这样的。
月末怎么处理
你好,把资产处置损益 科目余额结转到本年利润就是了。
借:资产处置损益 贷:本年利润
你好,是的,是这样的
非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢