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我们公司买了样品,对方开了增票,这个样品,直接快递到国外, 款也收到了,请问整个过程怎么作分录啊

2020-12-11 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-11 10:36

视同内销纳税的 借 银行存款 贷 主营业收入 金额/1.13 应交税费-应交增值税(销项税)

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快账用户5974 追问 2020-12-11 10:46

是不是还要结转成本

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快账用户5974 追问 2020-12-11 10:49

如果,样品(对方开增票:)直接快递国外, 没有收到款 那又要怎么作分录呢

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齐红老师 解答 2020-12-11 11:01

借 销售费用     贷 库存商品        应交税费-应交增值税(销项税)

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视同内销纳税的 借 银行存款 贷 主营业收入 金额/1.13 应交税费-应交增值税(销项税)
2020-12-11
一、由于没有报关,视同国内销售处理。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-12-11
按无票收入 借:银行存款   83*汇率       贷:主营业务收入       应交税费-增值税-销项 
2022-07-26
是的,如果说你开票收钱了,那么这个时候筹建其就结束了。借银行存款,贷营业外收入,同时贷应交税费、增值税。
2022-11-12
这个最好是通过对公走账处理
2020-11-05
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