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遇到发票未认证但要做账的情况怎么办?进项税额怎么做?

2020-12-11 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 11:23

你好,做到应交税费-待认证税额,下期转到进项税额

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快账用户6852 追问 2020-12-11 11:27

应交税费的下级科目直接是待认证进项税额吗

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齐红老师 解答 2020-12-11 11:33

是这样的   应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 待认证进项税认证后,其账务处理如下: 1、取得进项票当月认证 借:相关科目 应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 2、待认证进项税额转入抵扣时 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)

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快账用户6852 追问 2020-12-11 11:33

好的,知道了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-11 11:37

不客气,很高兴能帮到您

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你好,做到应交税费-待认证税额,下期转到进项税额
2020-12-11
您好!将剩下300元进项税对应的发票做进账里,待收回发票后放在对应凭证即可。
2020-09-17
同学你好 借,应交税费一待认证进项税额 贷,银行存款
2020-12-30
老师 退税的凭证是 借 银行存款 贷 应交税费 进项转出
2022-06-24
您好,税额是67.33,那您可以抵扣的进项就是这个税额的金额为什么会少了呢?
2020-08-06
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