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老师,是这样,假如月底收到发票,账已经做了,发票的进项税记了待认证进项税,发票的记账联肯定在上个月的凭证里,下个月把待认证的发票转入增值税进项税额,发些这张发票开错了(比如说购货方号码),遇到这种情况怎么处理?

2021-08-27 21:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 21:29

您好,用复印件即可

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快账用户2736 追问 2021-08-27 21:30

就是上月的发票用复印件,这个月冲红,收到正确发票重记账?

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齐红老师 解答 2021-08-27 22:04

您好,是的,您的理解非常正确

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您好,用复印件即可
2021-08-27
同学你好 这个不用贴了哦
2022-11-10
同学你好 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税额
2020-09-14
你好,六月份你修改了之后,和你申报的财务报表就不一致了,建议你直接做到七月份就可以了。
2023-08-01
你好,每个月需要根据进项税额,销项税额做相应的结转分录 
2023-05-30
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