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老师, 这个怎么做账呀

老师,

这个怎么做账呀
2020-12-11 13:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 13:34

你好,你单位是这个发票的购买方,还是销售方?

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快账用户7087 追问 2020-12-11 13:34

购买方老师

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齐红老师 解答 2020-12-11 13:35

你好 借:无形资产,贷:银行存款等科目 

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快账用户7087 追问 2020-12-11 13:40

老师这个费用很少可以计入管理费用吗

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齐红老师 解答 2020-12-11 13:41

你好,因为是著作权,个人建议是计入无形资产核算

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你好,你单位是这个发票的购买方,还是销售方?
2020-12-11
计提公司部分 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 计提个人部分 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-社保
2023-09-26
你好 你们买这个的用途是什么 ? 这样好判断科目
2020-10-14
您好,图片是本金利息,所以借长期应付款,贷银行存款274.44,借财务费用,贷未确认融资费用。
2021-04-21
一、借:实收资本——张宏文330000 贷:银行存款330000 二、借:银行存款110000 贷:实收资本——袁建军110000
2021-04-28
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