你好 严格来说,是当月计提,下个月发放。 但是如果公司人员少,工资不多,一些会计会选择当月计提,当月发放,这个也是可以的

老师,工资是当月计提,次月发,社保是当月计提次月缴纳吗?还是当月计提当月缴纳?
老师工资计提是当月计提当月还是当月计提下月?
当月工资当月计提下月发放,还是当月工资下月计提下月发放呢?
老师,工资是当月计提,当月发放,还是当月计提,次月发放
工资如何做账?是当月计提,下月发放,还是当月计提当月发放?
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
新的增值税法下,预收也要缴纳增值税,产生的税法和会计差异如何处理
小企业有以前年度损益调整这个科目吗
我们公司买了4个电饼铛,用于有展会时做试吃,应该计入什么科目
老师好!给个人开发票除了要名字,还要身份证号是吗?身份证是必填号吗
加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理
按照权责发生制的话就是说11月计提11月的然后12月发放
是的,这个就体现了权责发生制的
我以前的都是8月计提的9月的这个怎么弄9月计提10月的
你好 这个是按照顺序进行的,8月计提8月的,9月计提9月的,10月计提10月的, 这样以此类推的
那我以前的帐怎么弄改吗还是?
你好,那么需要补计提的 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬 在摘要中写明是差错更正,更正原因是什么的
这个怎么改呢!
你好,可以具体说一下是哪一笔分录做错了吗
我的那样计提有问题吗?
你好,根据你的图片,前面几个月是当月计提,下个月发放,但是9月第8号凭证却是同时都在做的
9月发放8月的呀?
你好 你看一下9月的分录 同时有 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这两笔分录的