你好 严格来说,是当月计提,下个月发放。 但是如果公司人员少,工资不多,一些会计会选择当月计提,当月发放,这个也是可以的

老师,工资是当月计提,次月发,社保是当月计提次月缴纳吗?还是当月计提当月缴纳?
老师工资计提是当月计提当月还是当月计提下月?
当月工资当月计提下月发放,还是当月工资下月计提下月发放呢?
老师,工资是当月计提,当月发放,还是当月计提,次月发放
工资如何做账?是当月计提,下月发放,还是当月计提当月发放?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
个体工商户能开13个点的增值税发票吗
老师,公司销售人员离职,但后续还要陆续给他发回款提成等,要申报个税,这样的话就会增加职工人数,怎么处理好呢
营业执照注销就差公司签名了,可是并没有找到哪个二维码,点签名不出来
如果一个公司报关费,港杂费海运费都是我们公司承担,比如售价卖500美元,实际这个500含 了运费以及报关费的价格了,成本才200,这个毛利要怎么算
请问是不是出口货物的当月要确认收入呢,那我们属于代账公司做账,是不是要告知日期,让代账公司开出口发票确认收入呢
按照权责发生制的话就是说11月计提11月的然后12月发放
是的,这个就体现了权责发生制的
我以前的都是8月计提的9月的这个怎么弄9月计提10月的
你好 这个是按照顺序进行的,8月计提8月的,9月计提9月的,10月计提10月的, 这样以此类推的
那我以前的帐怎么弄改吗还是?
你好,那么需要补计提的 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬 在摘要中写明是差错更正,更正原因是什么的
这个怎么改呢!
你好,可以具体说一下是哪一笔分录做错了吗
我的那样计提有问题吗?
你好,根据你的图片,前面几个月是当月计提,下个月发放,但是9月第8号凭证却是同时都在做的
9月发放8月的呀?
你好 你看一下9月的分录 同时有 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 这两笔分录的