你好同学,全部的税合计应该是1.87%*17万元同学。要收一些附加税同学
老师您好,我想请问一下,现在个人去税务局代开劳务票不是1个点吗?如果我让亲戚去开了17万,要交多少税金?这个怎么计算
老师好,我想问下 个人去税务局代开100万劳务发票,当场扣了4000元的个税 是不是就算完税了。 后续不会在出现 还要交个人所得税。
老师,我个人要去给一家公司开20000的劳务发票,去税务局代开,现在税率是多少呀,要交哪些税呢?怎么计算的?
老师,您好,我们公司是一般纳税人,和销售方一个体户发生了一笔合同金额25000的技术服务,现在这个个体户不想找税务局给我们代开发票,让我们自己去开,那我们自己去找税务局代开的话需要交多少钱呢,这个可以让个体户付
老师,请问一下:公司租赁了个人的车3年87万5(前两年未代开发票),如果现在去税务局代开发票,要交多少的增值税及附加税?个税?怎么计算
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗
这个1.87%是怎么来的?
这个前段时间我们去开了同学,加上个税还有其它的税
那如果开30万也是1.87吗
你好同学是的同学是这样的
那1号以后票面开出来是3个点吗?加起来是交多少税金呢
你好同学要3.87%左右的同学,是这样的同学
好的,谢谢老师
你好同学如果满意请同学五星好评