你好 借预付账款贷银行存款。 收到货物 借库存商品或者固定资产等贷预付账款。 不能直接来主营业务成本的

老师,进货,没收到发票,没收到货,得先走预付账款吧,收到货,收到发票,可以直接计入主营业务成本吗?金额15000.还是直接先计入固定资产,再分期计提折旧
老师。收到送货单没收到发票是可以根据送货单入账后期拿到发票直接放在那笔会计凭证后还是先暂估等收到发票再冲暂估?
老师,我是这样的,之前付了预付款100万,收到100万发票,我是先暂估入账原价270万固定资产,后又红字冲回,折旧按原价计提,然后每个季度收到分期付款的发票,再入账固定资产,这样是否可以?
公司购买车辆,发票开具还没有收到,是直接计入固定资产还是先进预付?折旧是下个月提还是当月?
好老师。收到房租款,但发票还没开出。可以做。借:银行存款,货:预收账款,开出发票后直接做借:预付账款,贷:应交税金 贷:主营业务收入
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
5000以上的成本都得进固定资产吗
你好 建议还是按固定资产来核算 按月折旧 也方便管理 和 盘点
谢谢老师讲解
没事的 希望能帮到你