做预付账款里面的。车收到了吗?

老师,进货,没收到发票,没收到货,得先走预付账款吧,收到货,收到发票,可以直接计入主营业务成本吗?金额15000.还是直接先计入固定资产,再分期计提折旧
老师,公司5月买的固定资产,6月使用,但是5月账没进固定资产,当时付款挂的是其他应付款,6月也没折旧,7月发现了,现在把其他应付款转做固定资产,折旧7月能直接提吗?还要不要补提6月的折旧?
2021年11月车辆上牌费现在还没拿到发票,当时作账已入固定资产且每个月提折旧,要是没有发票现在怎么弄
公司购买车辆,发票开具还没有收到,是直接计入固定资产还是先进预付?折旧是下个月提还是当月?
老师好,买车辆交的购置税记入固定资产---购置税,它是不是也要计提折旧,是一性次提了,还是记入固定资产---某个车号(原值+购置税)到下个月跟着这辆车计提折旧
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
车收到了,发票也拿到了,只是还没有到财务人员手里
先不要做固定资产的,你够交了购置税之后一块做资产里面 车到了的,次月就可以分摊。