你好,发票跨月就无法作废的
上季度有一张普通发票忘记作废,申报数没有算这张发票金额,可以这个季度开一张红字,不修改上季度增值税申报表吗(小规模纳税人)?
老师,小规模纳税人上个季度的发票想作废还可以吗?
小规模纳税人开的发票当月作废还是,季度作废
老师好,我们是小规模纳税人,增值税季度报表,因为有作废发票,本期收入可以填负数吗
上个季度开的进项发票可以放到本季度做账吗?小规模纳税人
老师公司之前都没有账,现在才建账,分录是不是把所有的资产类放借方,贷方是实收资本,把所有负债类放贷方,借方实收资本,然后如果实收资本贷方是20万,实收资本借方是10万,那后面应该写什么分录调整呢
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
不能充红吗?
你好,发票跨月可以红冲,不可以作废。 作废与红冲不是一回事啊
能红冲就相当于这个发票销售额不作数了是吧?就是在报表上填个负数就行了是吧?
你好,是把之前的正数金额红冲。 在申报表上按正数收入减去负数收入之后的金额填写申报。