借固定资产五千万借,应交税费,应交增值税进项税额。贷银行存款。进入船船厂以后维修这个维修的话,你先把固定资产按照账面价值转入在建工程。然后把维修费计入在建工程。最后把在建工程再转入固定资产。

老师好,请问下,水上运输公司9月份购入一艘二手船5000万(收到增值税专用发票,并银行存款支付了,10月份进船厂维修后投入生产,收到维修费专用发票200万,银行存款支付,怎么做会计分录?
d公司为增值税一般纳税人工业制造企业,2021年月12月份发生下列业务:"1、收到国家有关部门投入的货币资金1,000,000元,已存入银行;2、向工商银行签订借款协议,取得借款1,000,000元,期限六个月,月利率0.4%,借款已转在银行存款账户;"3、计提本月份应负担的短期借款利息10.000元;“4、向苏达公司购进乙材料一批,增值税专用发票上注明的买价为100.000元,增值税13,000元,价税合计113.000元,款项已通过银行支付,材料已验收入库;5、从市场上购入一台设备,价值100.000元,增值税13.000元,设备已收到并交付生产使用,款项已通过银行支付;6、用银行存款140000元从其他单位购入一项专利权;7、用现金支付生产车间办公用品费440元,厂部办公用品费160;(电信费、水电费)*8、银行存款支付本月份广告费不含增值税价值10000元,增值税进项税额1300元;"9、用转账支票支付车间房屋维修费74000,增值税额4,440,办公大楼修理费用价款66.000元,增值税额3.960元;10、本月份生产A产品领用甲材料100000元,
公司为增值税一般纳税人工业制造企业,2021年月12月份发生下列业务:"1、收到国家有关部门投入的货币资金1,000,000元,已存入银行;2、向工商银行签订借款协议,取得借款1,000,000元,期限六个月,月利率0.4%,借款已转在银行存款账户;"3、计提本月份应负担的短期借款利息10.000元;“4、向苏达公司购进乙材料一批,增值税专用发票上注明的买价为100.000元,增值税13,000元,价税合计113.000元,款项已通过银行支付,材料已验收入库;5、从市场上购入一台设备,价值100.000元,增值税13.000元,设备已收到并交付生产使用,款项已通过银行支付;6、用银行存款140000元从其他单位购入一项专利权;7、用现金支付生产车间办公用品费440元,厂部办公用品费160;(电信费、水电费)*8、银行存款支付本月份广告费不含增值税价值10000元,增值税进项税额1300元;"9、用转账支票支付车间房屋维修费74000,增值税额4,440,办公大楼修理费用价款66.000元,增值税额3.960元;10、本月份生产A产品领用甲材料100000元,生产产品
公司为增值税一般纳税人工业制造企业,2021年月12月份发生下列业务:"1、收到国家有关部门投入的货币资金1,000,000元,已存入银行;2、向工商银行签订借款协议,取得借款1,000,000元,期限六个月,月利率0.4%,借款已转在银行存款账户;"3、计提本月份应负担的短期借款利息10.000元;“4、向苏达公司购进乙材料一批,增值税专用发票上注明的买价为100.000元,增值税13,000元,价税合计113.000元,款项已通过银行支付,材料已验收入库;5、从市场上购入一台设备,价值100.000元,增值税13.000元,设备已收到并交付生产使用,款项已通过银行支付;6、用银行存款140000元从其他单位购入一项专利权;7、用现金支付生产车间办公用品费440元,厂部办公用品费160;(电信费、水电费)*8、银行存款支付本月份广告费不含增值税价值10000元,增值税进项税额1300元;"9、用转账支票支付车间房屋维修费74000,增值税额4,440,办公大楼修理费用价款66.000元,增值税额3.960元;
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算。2021年5月份发生经济交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,材料尚未到达,转账支票支付。(2)10日,收到5日购入的原材料并验收入库。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票注明的运输费用为5000元,款项已银行存款付讫。(3)15日,购入需要安装的生产设备一台,设备已到达公司,尚未安装。增值税专用发票上注明的价款为30000元,款项尚未支付。(4)20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价200.00元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用库存现金支付。(5)24日,企业管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,款项已用银行存款支付。(6)24日,该公司购进一幢简易办公楼作为固定资产核算,并投入使用。已取得增值税专用发票并经税务机关认证,增值税专用发票上注明的价款为1500000元,全部款项以银行存款支付。不考虑其他相关因素。
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?