你好,平时不影响,但到明年4月底必须申报完退税,不然会按内销处理,交增值税。
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
我们外贸发票6-7月份开出来,然后退税申报资料已经给代理退税,但是代理退税没有把6-7月申报去退税,而是选择性的去报退税,现在都12月了,8-10都有报,相当于6-10月份的发票还有很多笔没有去退,这样对我们企业有什么影响,时间久了会不会退不下来?他说不上报的原因是全部报上去,我们会交额外的城建税教育税等。
老师您好,我我想咨询一下我们大概15年的时候,有一笔出口退税的外贸交易,当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚,我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的,所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出,当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的,结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额,导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额,今年由于金四的上线,税务局的老师联系我们,说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字,就可以了。所以我想问一下,我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后,那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗?
我们是外贸企业,就是没有内销的,然后平常开出去的发票都是免税的,但是上个月的时候开错了,开了十三个点了,那这个月的申报表里面就要交1万多的税,有什么办法可以解决吗?如果这1万多的税这个月交了之后,那下个月能不能退回来了?
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
我让超市委托代销,我是卖鸡蛋的公司,然后这个怎么结算
暂时性差异在考试的时候不用填写正负么
老师您好 想请问一下合同上有对公账户又有对私账户可以吗
老师好,四月看一月二月三月的本年利润,在科目余额表中看那个数据
老师您好,这个答案为什么不选B
老师好,下个月我们公司从小规模纳税人转为一般纳税人,需要换账套吗?
顺丰代理报关的,Fob,CIF的运费杂费报关费统一和国内运输费开在一起,影响退税吗
跨境电商行业,平台支付员工工资,是不是要填表给银行?才能支付?
老师好,一般纳税人进货的时候,借库存商品 交税费增值税~进项税额,贷,银行存款。如果月底的时候我没有肖像,这个进项税额应该怎么做账啊?
老师好,一般纳税人,当月有进项,但是没有销售,未抵扣的可以结余吗
只能等到4月报,还是4月底之前任意一个月报都可以的
4月底前都可以,2020年的出口报关单要退税的,在2021年4月底全要申报完。