学员您好, 2005年9月5日, 借:在建工程 1400 累计折旧 400 固定资产减值准备 200 贷:固定资产 2000 借:在建工程 600 贷:工程物资 300 原材料 100 应付职工薪酬 150 银行存款 50 2005年12月30日, 借:固定资产 2000 (1400%2B600) 贷:在建工程 2000 2006年12月31日, 固定资产计提折旧=(2000-100)/10=190(万元) 借:制造费用 190 贷:累计折旧 190 固定资产计提减值准备前的账面价值=2000-190=1810(万元),可收回金额1702万元 借:资产减值损失 108 (1810-1702) 贷:固定资产减值准备 108 2007年12月31日, 固定资产计提折旧=(1702-100)/9=178(万元) 借:制造费用 178 贷:累计折旧 178 固定资产计提减值准备前的账面价值=1702-178=1524(万元),可回收金额1500万元 借:资产减值损失 24 (1524-1500) 贷:固定资产减值准备 24 2008年12月31日, 固定资产计提折旧=(1500-100)/8=175(万元) 借:制造费用 175 贷:累计折旧 175 固定资产计提减值前的账面价值=1500-175=1325(万元),可回收金额1350万元,无需计提减值准备
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
2009年12月31日,固定资产计提折旧=175(万元) 借:制造费用 175 贷:累计折旧 175 固定资产计提减值前的账面价值=1325-175=1150(万元),可回收金额1100万元 借:资产减值损失 50 (1150-1100) 贷:固定资产减值准备 50