学员您好, 2005年9月5日, 借:在建工程 1400 累计折旧 400 固定资产减值准备 200 贷:固定资产 2000 借:在建工程 600 贷:工程物资 300 原材料 100 应付职工薪酬 150 银行存款 50 2005年12月30日, 借:固定资产 2000 (1400%2B600) 贷:在建工程 2000 2006年12月31日, 固定资产计提折旧=(2000-100)/10=190(万元) 借:制造费用 190 贷:累计折旧 190 固定资产计提减值准备前的账面价值=2000-190=1810(万元),可收回金额1702万元 借:资产减值损失 108 (1810-1702) 贷:固定资产减值准备 108 2007年12月31日, 固定资产计提折旧=(1702-100)/9=178(万元) 借:制造费用 178 贷:累计折旧 178 固定资产计提减值准备前的账面价值=1702-178=1524(万元),可回收金额1500万元 借:资产减值损失 24 (1524-1500) 贷:固定资产减值准备 24 2008年12月31日, 固定资产计提折旧=(1500-100)/8=175(万元) 借:制造费用 175 贷:累计折旧 175 固定资产计提减值前的账面价值=1500-175=1325(万元),可回收金额1350万元,无需计提减值准备

老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
2009年12月31日,固定资产计提折旧=175(万元) 借:制造费用 175 贷:累计折旧 175 固定资产计提减值前的账面价值=1325-175=1150(万元),可回收金额1100万元 借:资产减值损失 50 (1150-1100) 贷:固定资产减值准备 50